您好,是需要进行纳税

某一般纳税人,销售的货物适用增值税率13%,2021年6月发生下列业务: (1)购入免税农产品,取得普通发票,金额20000元,扣除率9%,款项未付。 (2)进口汽车作为固定资产使用,到岸价100000元,关税税率20%,消费税率10%,增值税率13%。所有款项均已支付。 (3)客户逾期未退还包装物,将上期已收取的押金45200元没收。 (4)公司将外购的原材料一批用于职工福利,该材料成本为120000元,其进项税率为13%。 (5)公司将B产品一批用于投资,按公司销售同类产品的价格计算,不含税价款为80000元,该批产品的成本为60000元,增值税率为13%。 (6)公司将自产产品一批赠送给有关单位;该产品按市价计算,不含税价格为100000元,增值税率为13%,该批产品成本为80000元。 要求:编写上述业务的会计分录
(二)某一般纳税人,销售的货物适用增值税率13%,2021年6月发生下列业务:(1)购入免税农产品,取得普通发票,金额20000元,扣除率9%,款项未付。(2)进口汽车作为固定资产使用,到岸价100000元,关税税率20%,消费税率10%,增值税率13%。所有款项均已支付。(3)客户逾期未退还包装物,将上期已收取的押金45200元没收。(4)公司将外购的原材料一批用于职工福利,该材料成本为120000元,其进项税率为13%。(5)公司将B产品一批用于投资,按公司销售同类产品的价格计算,不含税价款为80000元,该批产品的成本为60000元,增值税率为13%。(6)公司将自产产品一批赠送给有关单位;该产品按市价计算,不含税价格为100000元,增值税率为13%,该批产品成本为80000元。要求:编写上述业务的会计分录。(18分)
2.西方公司将自产C产品以福利形式分给本公司员工,实际成本共计40000元,同类产品不含税售价为50000元,假定增值税税率为16%,请回答该笔业务在计算企业所得税时如何进行纳税调整
4.东方股份将自产A产品一批转为公司免税项目工程使用,实际成本60000元,税务机关认定的计税价格为80000元,请回答该企业的这笔业务是否要进行纳税调整。
西方公司将自产C产品以福利形式分给本公司员工,实际成本共计40000元,同类产品不含税售价为50000元,假定增值税税率为16%,请回答该笔业务在计算企业所得税时如何进行纳税调整。
我购买了500盒熊胆粉,供应商开成了1000盒,对账后她发现了,就冲红了500盒,请问这种发票我可以收吗
老师您好,请教您一个问题,公司房产出租给别人了,我们代收的水电费要交给物业公司的,我们收钱要开票给付款人,然后吧钱给了物业,物业公司又开票给我们,怎么做分录?太复杂了
老师 小规模纳税人应该不要报经营所得对吧
老师,个体超市进货的发票用交印花税吗
老师 我们有一个销售顾问,每个月5000块,不交社保,年龄50岁,我如果按照劳务要交多少个税,目前几个月是按工资发放的
一般纳税人开具6%的专票,怎么申报,
填企业所得税季度报表,发现2月份有一笔凭证录入错科目原凭证是借业务活动成本-餐厅工资 146517 贷应付职工新酬-工资 146517 借应付职工薪酬-工资146517 贷银行存款 146517 后来发现,1月份餐厅工资当时这个属于发了一部分剩余的这部分没有发,当时计入其他应付款-餐厅工资。现在3月份了,我要怎么改?
我有个疑问想请教一下,无形资产一旦发生减值,减值不得转回,那固定资产发生减值可转回嘛
老师二手车销售统一发票,金额2万,税率为0.放在小规模公司里了,请问 如何做分录?
一季度的利润可以用以前年度亏损弥补?