您好,借银行存款,贷实收资本60。
请问老师,公司新成立,有两个股东,其中一个股东把房子租赁给公司,第一年不收租金,租金是一年60万,用这60万价值参与投资,占股份10%,分录怎么做,第二年开始,公司正常交租金,那么这个股东还能占股10%吗,实收资本是否冲回
老师,您好!我们公司去年是一个老板,称他为大老板吧。大老板以180万的价格买下小股东另外一个公司30%的股权,但是给的是60万,剩下的120 万就入股我们公司,我们公司估价240万,这样就相当于每人出资50%,但是只享受40%的分红,里面应该也把之前大老板的一些客户资源考虑在里面的缘故,现在小股东就要求大股东把240万资金放在公司的账面上,但是大股东拿不出来这么多的现金,请问这种情况,我要怎么做账?
公司的另一个股东,他用60万入股公司,但是这60万是用来预交2020年一2025年的租金,老师,请问这些要怎么样入账啊?
老师你好,我们公司实收资本100万,成立了一年多,就只发生了一些人员费用,没有其他任何资产负债,最后账上还剩60万,现在如果把公司过户给另外两个股东,准备开发其他新项目,这样就有三个股东了,比例分别是40%,35%,25%,另外两个股东就分别给原来的股东转了21万,15万,请问这样操作可以吗?
老师,公司的店铺是另一个股东的,另一个股东是一个单位,房租是12万一年,但是公司成立3个月了还没有交房租,请问下这笔房租要入账吗?
@董孝彬 重庆建材行业 增值税税负率是多少,企业所得税税负率是多少
老师好,我公司是小规模商贸企业,亚马逊FBa销售,确认7月收入是13000元,结转成本的话怎么结转?因为销售的产品有几十到几百种,这怎么结转成本和结转库存,?这库存商品没有发票,确认库存商品入库和结转都需要一一对应吗
老师,你好,六月份发工资时候,多扣个人4.53元,现在发现了,应该怎么处理啊?
请问老师,实际工资50万元,福利费10000元,福利费之前已经发放,计提福利:借:成本/费用福利费10000元 贷:应付职工薪酬—福利费10000元,发放福利:借:应付职工薪酬10000元 贷:银行存款10000元,计提工资分录:借:成本/费用—50万元 贷:应付职工薪酬—工资50万元 ,然后按照51万元(工资+福利费)缴纳个税,发放工资时:借:应付职工薪酬—工资50万元,贷:银行存款49.5 贷:其它应收款—社保0.3 应交税费—个人所得税0.2,所以季度申报企业所得税,申报个税的工资是51万元,而实际应发的是50万元,比对差1万元是福利费,属于合理情况,对吗?
老师房租印花税好久支付?租金是1月开始每月计提,9月支付的全年。
老师,上季度所得税缴税,3季度没收入,有费用发生,是不是就要退所得税了?
老师,现在发现六月的多扣个人社保4.53,现在怎么处理啊
老师你好,请问下我这有个小规模纳税人的公司,该公司1月有一份重复计提的工资,且没有发放,现在我把这张重复计提的工资凭证删除了,但是1季度的财务报表可以修改,修改了之后提示需要修改1季度企业所得税预缴申报表,点进去之后显示这个不能更改,请问老师这种情况应该怎么处理呢?
开出去的发票去年开了5个点,(其它业务收入)今年红冲了冲开,怎么做分录
24年子公司向母公司销售一批产品,售价1000,成本600元,当年全部未对外销售,母公司有子公司80%股权。第二年对外销售60%。编制21年22年的合并报表抵消分录,考虑所得税的影响。