你好,请问你想问的问题具体是?

4、2020年12月2日大华公司在原料采购地开设专户,转出银行存款200万元用于采购原料。12月5日在当地采购原料开具增值税专用发票,货款为150万元,增值税额25.5万元,价税合计175.5万元,货已验收入库,发票已收到货款已从采购专户支付,剩余款项已转回。
4、2020年12月2日大华公司在原料采购地开设专户,转出银行存款200万元用于采购原料。12月5日在当地采购原料开具增值税专用发票,货款为150万元,增值税额25.5万元,价税合计175.5万元,货已验收入库,发票已收到货款已从采购专户支付,剩余款项已转回。 编辑会计分录
资料:红星公司2020年3月份发生的经济业务如下:1.2日,填写“电汇”结算凭证,委托银行将款项500000元汇往广州,开立采购专户2.2日,填制“信用卡申请表”,连同30000元转账支票和有关资料送存发卡银行,申请取得信用卡一张3.4日,填写“银行汇票申请书”,将款项交存银行,取得面额90000元的银行汇票一张,交由采购员持票去上海采购4.8日,收到银行转来“银行汇票〞付款通知、多余款收账通知及有关发票账单,系上海采购材料价款75000元,增值税9750元,多余款项5250元己收回材料己验收入库5.15日,收到广州采购员转来供应单位发票账单等凭证,注明采购材料价款420000元,增值税54600元6.20日,广州采购完毕收回剩余款项25400元,收到银行收账通知7.20日,采用信用卡支付业务招待费7000元,收到有关发票账单8.25日,填写“银行本票申请书”,將款项交存银行,取得“银行本票”一张,面额6780元9.25日,持“银行本票〞到当地某企业购货,收到有关发票账单,注明采购材料价款6000元,增值税780元
编制会计分录红星公司2020年3月份发生的经济业务如下:1.2日,填写“电汇”结算凭证,委托银行将款项500000元汇往广州,开立采购专户。2.2日,填制“信用卡申请表”,连同30000元转账支票和有关资料送存发卡银行,申请取得信用卡一张。3.4日,填写“银行汇票申请书”,将款项交存银行,取得面额90000元的银行汇票张,交由采购员持票去上海采购。4.8日,收到银行转来“银行汇票〞付款通知、多余款收账通知及有关发票账单,系上海采购材料价款75000元,增值税9750元,多余款项5250元己收回,材料己验收入库。5.15日,收到广州采购员转来供应单位发票账单等凭证,注明采购材料价款420000元增值税54600元。6.20日,广州采购完毕收回剩余款项25400元,收到银行收账通知。7.20日,采用信用卡支付业务招待费7000元,收到有关发票账单。8.25日,填写“银行本票申请书”,將款项交存银行,取得“银行本票”一张,面额6780元9.25日,持“银行本票〞到当地某企业购货,收到有关发票账单,注明采购材料价款6000元,增值税780元
10【实训内容】甲企业2020年8月发生以下其他货币资金收付的会计业务,请根据具体业务编制出相应的会计凭证【实训材料】相关业务如下(1)3月4日采购员林某到广州采购材料开立了临时采购账户并委托银行将款项30000元汇往采购地广州工商银行。(2)3月9日采购员林某回厂采购发票上列明购进材料款16000元支付增值税金额2080元共计18080元材料验收入库(3)3月10日将在广州工商银行的外埠存款清户收到银行收账通知外埠存款余额11920元收妥入账(4)3月15日企业申请办理银行本票将银行存款66000元转为银行汇票存款(5)3月17日,采用银行汇票结算方式购买材料价款45000元增值税5850元共计50850元材料验收入库(6)3月20日银行将多余款项13350元退回收妥入账。(7)3月27日企业将银行存款50000元存入信用卡。(8)3月28日用信用卡支付业务招待费5000元
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗