你好; 你们一般要开票给政府; 政府给你 报账的

我单位是民办非企业单位性质的学校,做职业技能培训的,我们现在给政府做一个免费培训的项目,请问收到的财政局的补贴款怎么入账,这个培训经费应怎么入账呢?
老师好,想问老师一道政府会计题。 根据某一学校2019年发生的相关业务,编制会计分录。 1.2019年4月9日某用授权支付方式,支付预存电费10000元,月底确定认当月电费实际发生了950元。2.某一教学楼为租赁用房,2019年1月1日预付三个年度租金72000元。预付租金应在租赁期内按月平均摊销。请编制预付租金和摊销租金的会计分录。 3.报经批准出售一项固定资产,该项固定资产的账面余额为50 000元,已计提的累计折旧为30 000元,账面价值为20 000元(50 000-30 000),出售价款为25 000元,款项已存入银行。按照规定,该项出售价款应当上缴财政。暂不考虑增值税业务。 4.2019年2月26日,收到科技厅项目资金(专项收入)500万元,其中100万元用于购买仪器。 5.年末,该单位预算指标未全部下达,其中,财政授权支付方式的预算指标有400万(年中下达的零余额账户已全部使用),直接支付的预算指标600万。第二使用直接支付的预算指标购入价值为200万元的固定资产。
请问非企业单位,帮政府单位培训不直接收费,最后由政府拨款报销费用,我培训学校方以什么依据去和政府报账
(1)收到代理银行转来的财政授权支付额度到账通知书,通知书中列示的当月财政授权支付额度为480000元。(2)在开展专业业务活动及其辅助活动的过程中取得事业收入100000元,款项已存入银行。(3)收到从其他单位调入的财政拨款结转资金50000元。(4)当年通过财政授权支付额度采购一批办公用品,后发现有质量问题,予以退货。现接到代理银行转来的财政授权支付退款通知书,收到对方公司的全额退款80000元,相应的授权支付额度已恢复。(5)在开展专业业务及其辅助活动过程中发生培训费等支出60000元,款项已通过单位零余额账户支付。(6)动用专用基金购买设备一台,价值45000元,款项以银行存款支付,设备已交付使用。而且,该项专用基金是从非财政拨款结余中提取的。(7)某个非财政拨款的专项任务已完成,项目剩余资金50000元。现通过银行存款将剩余资金退回给原资金拨出单位。(8)该单位有企业所得税缴纳义务。通过银行存款缴纳所得税250000元。(9)年末,核销已下达但尚未使用的财政授权支付额度35000元。要求:根据上述经济业务编制相应的会计分录。只写预算会计
要求:请编制财务会计分录和预算会计分录。 1.甲单位为某省属行政单位,负责代管政府特殊津贴。2022年 1月人力觉源和社会保障部将该月的政府特殊津贴2万元下拨到甲单位,由甲单位用分提给下属乙事业单位,乙单位再发给个人。分别完成甲单位和乙单位 5.某高校为企业提供专业培训,收到培训费150000元(增值税4369元),款项存入银行存款) 8:2023年,甲事业单位无偿调出一项固定资产, 甲单位该固定资产的账面原值为5300万元,已计提折旧20万元,甲单位承担调出过程中运输费10万元,财政直接支付方式支付。
老师运输公司驾驶员买保险到底是挂管理费用还是主营业务成本呢
付人才网招聘费用记什么科目呢
老师买的茅台入账要汇算调增吗
想咨询一下老师,我们和另外一个机构共同使用一会供电户头,但我们两个公司都和同一个出租方签订了租赁协议?我们能否和另外的机构签订电费分割协议,凭电费分割单入账,能否在计算所得税税前扣除?
老师,我手里面有家公司遇到了这个情况,社保没有购买然后22年所得税汇算工资调增了17万多,然后,我们后面购买了还能调回去不呢!
小规模纳税人三季度未开票收入忘记申报能放四季度申报吗
对于进口5000元以内的货物,联邦快递公司直接代缴的关税,可以抵税吗
老师好,我们11月买的52200元的电脑入固定资产12月怎么折旧,可以一次性全部折旧吗,具体怎么写分录
请问:公司今年发生一笔费用,因没付款对方不同意先开票。想在年底先计提费用,打算明年4月30号前付款,对方收到款后当月开票给我们,这样可以吗?
老师,我想做继续教育,信息已经采集了,继续教育在哪学习呀
有收据合同不要发票可以不?不是政府做账不要发票?
你好1. 一般是需要发票的; 2. 实际中政府一般让开发票的; 你到时看政府的要求
那我方投资买的固定资产,租房,这个是对方开票给我方,我方拿去政府报销?没有直接开票政府
你好 ; 对方开给你 你做成本 ; 你开票给政府 是的
我没有销售固定资产啊?怎么开票?
你好; 没有发生 ; 但是你要找人家报销 ; 这个必须要你公司开票出去
这怎么操作啊?
你好; 你们公司直接开票出去 ; 你们投资买的; 人家会开给你们; 你们在开票出去 就 可以了
那我方要去增加经营范围?
你好; 你偶尔发生的 直接开; 不用增加范围
房租呢?怎么弄?
经营租赁*房屋租赁费 按9%开票 。
我方是小规模纳税人
按5%去开票即可 。 经营租赁*房屋租赁费
这个免税吗?
你好; 不按免税税率开的 ;免税是说的3%部分 按免税税率开 ; 5%部分还是按5%开的; 季度不超过45万普票 申报的时候 可以减免增值税
我方呢?我方有免企业所得税的政策吗?
你好; 没有 免企业所得税的