同学你好 借,应收账款105300 贷,主营业务收入90000 贷,应交税费一应增一销项15300
某企业向a公司销售一批产品价目表标明为售价为4万元,适用16%的增值税率,由于批量销售企业给予10%的商业折扣,并按扣除商业折扣后的金额开出增值税专用发票,款项未收。
甲公司于2021年3月5日向乙公司销售一批产品,增值稅稅率为13%,按价目表标明的价格计算,金额为40000元,由于是成批销售,甲公司给乙公司10%的商业折扣。要求:编制收到货款时的会计分录;
华夏公司2×20年7月发生如下与销售商品有关 的业务,要求编制相应会计分录。 (1) 2日,向乙公司销售A商品800件,标价总额 为400 000元(不含增值税),商品实际成本为240 000元。为了促销,华夏公司给予乙公司15%的 商业折扣井开具了增值税专用发票。华夏公司已 发出商品,款项尚未收回。 (2) 15日,销售一批原材料,开出的增值税专 用发票上注明的售价为50 000元,增值税税额为 6500元,款项已由银行收妥。该批原材料的实际 成本为40 000元。
清华园食品有限公司2021年3月1日向福美销售公司销售一批产品,货款为1500000元,适用的增值税税率为13%,产品已经发出,福美销售公司已经收到该批商品,作为库存商品核算,福美销售公司尚未付款。2021年5月5日清华园食品有限公司销售一批商品,按价目表上标明的价格计算,该批商品的售价金额为80000元,经双方商定,该企业同意给予10%的商业折扣,增值税税率为13%。清华园食品有限公司2021年6月15日向福美销售公司销售一批产品,价款100000,增值税税率为13%,款项尚未收到,付款条件为2/10,1/20,n/30(增值税除外)。福美收到商品后作为库存商品核算。6月23日,福美销售公司付款。2021年7月10日,清华园食品有限公司收到银行转来某电力公司供电部门开具的增值税专用发票,发票上注明的电费为56300元,增值税税额为7319元,企业以银行存款付讫。月末,该企业经计算,本月应付电费中,生产车间电费40000元,行政管理部门16300元。2021年12月31日,清华园食品有限公司应付的山林公司货款63500元,因对方公司撤销,清华园食品有限公司无法偿还,年末予
清华园食品有限公司2021年3月1日向福美销售公司销售一批产品,货款为1500000元,适用的增值税税率为13%,产品已经发出,福美销售公司已经收到该批商品,作为库存商品核算,福美销售公司尚未付款。2021年5月5日清华园食品有限公司销售一批商品,按价目表上标明的价格计算,该批商品的售价金额为80000元,经双方商定,该企业同意给予10%的商业折扣,增值税税率为13%。清华园食品有限公司2021年6月15日向福美销售公司销售一批产品,价款100000,增值税税率为13%,款项尚未收到,付款条件为2/10,1/20,n/30(增值税除外)。福美收到商品后作为库存商品核算。6月23日,福美销售公司付款。2021年7月10日,清华园食品有限公司收到银行转来某电力公司供电部门开具的增值税专用发票,发票上注明的电费为56300元,增值税税额为7319元,企业以银行存款付讫。月末,该企业经计算,本月应付电费中,生产车间电费40000元,行政管理部门16300元。2021年12月31日,清华园食品有限公司应付的山林公司货款63500元,因对方公司撤销,清华园食品有限公司无法偿还,年末予
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?