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#提问,老师现金日记账里有金额登记错误,该怎么改?

2022-06-10 11:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-10 11:26

你好,比如你本月的最后一两天的 还没有登记内容的,你可以直接划线了,然后再重新在下面写。

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快账用户3023 追问 2022-06-10 11:27

是6月份的本月未结,

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快账用户3023 追问 2022-06-10 11:28

是用红字在错的上边划线把对的写上吗

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齐红老师 解答 2022-06-10 11:29

你好,划线之后在下面登记。

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齐红老师 解答 2022-06-10 11:29

一整行都划线了 不要哪一行了

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快账用户3023 追问 2022-06-10 11:45

未本月合计前金额错了需要一行全部划线吗

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快账用户3023 追问 2022-06-10 11:46

老师,金税盘的维护费280,是记到管理费用的那个里边呢?

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齐红老师 解答 2022-06-10 11:47

对的是的,是这么做的。

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齐红老师 解答 2022-06-10 11:47

你购买的分录需要借管理费用,贷库存现金或者是银行存款。

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快账用户3023 追问 2022-06-10 11:54

税盘维护费全额抵扣的是这样理解吗?如果购买的当月有销项税额,那就当月就可以在报表里填报,如果当月没有销项税额那就先做到管理费用里边。要抵扣的月份在抵扣吗?

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齐红老师 解答 2022-06-10 11:55

是的,是这么做的。正规的,不管是当月抵扣不抵扣,都应该做到管理费用,然后你抵扣的时候再冲管理费用。

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快账用户3023 追问 2022-06-10 11:56

好的,那如果是当月就抵扣,可以做成:借:应交税费减免税额贷:银行或库存吗?

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齐红老师 解答 2022-06-10 11:59

严格来说这个不正规。

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快账用户3023 追问 2022-06-10 12:01

好的,那就是当月全额抵扣也分两笔做1、借:管理费用贷:银村,减免时借:应交税费-减免税额,贷:管理费用。这样是吗?

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齐红老师 解答 2022-06-10 12:02

对的是的,对的是的,对的是的。

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快账用户3023 追问 2022-06-10 12:17

老师,那这个记到管理费用的那个二级明细里?

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齐红老师 解答 2022-06-10 12:20

你好,二级科目办公费。

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快账用户3023 追问 2022-06-10 14:56

好的,就直接把金税盘的维护费280记到那个管理费用办公费里边在不单独列个二级科目了哦?

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齐红老师 解答 2022-06-10 14:58

是的是的,是这么做的,是这么理解的。

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快账用户3023 追问 2022-06-10 15:00

好的,这个金税盘的维护费如果是2月份进费用了。5月份才抵扣可以吗?就5月份抵扣的时候做个抵扣的分录吗?

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齐红老师 解答 2022-06-10 15:01

对的是的,是这么做的,是这么理解的,很正确的。

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快账用户3023 追问 2022-06-10 15:09

那老师金税盘维护费2月份进费用未抵扣5月份抵扣了,做抵扣的分录,这个凭证后边的附件是啥?

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齐红老师 解答 2022-06-10 15:10

什么东西都不需要,没有原始凭证。

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你好,比如你本月的最后一两天的 还没有登记内容的,你可以直接划线了,然后再重新在下面写。
2022-06-10
用财政部规定的划线更正法:如果会计编制的记帐凭证没有错误,错误只是你登记帐务的错误的话,如果月结没有划红线结账的话,就用财政部规定的划线更正法,如果你已经盖完本月合计并结出余额的话,且红线已经画完,为保持帐面的整洁,就把你记得那笔业务和会计凭证比较一下。你记得多拉,就用红字在下月,把多记部分冲回并写上“冲回xx月xx号业务多记部分”,并在上月原纪录处标定“多记数下月冲回”,结出的余额不要改变,在此下月你的余额就和总账一样 。
2021-04-15
您好,用红笔在空白行更正
2023-04-13
你好,第一个用键更正法,把财务费用改成管理费。
2022-12-08
第一个划线更正法,直接把财务费用划线,然后改成管理费用。
2022-12-08
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