你好。约定在单位报销的,可以。

差旅费中的飞机票,有非员工的报销机票费,非员工是公司请去帮忙的,这样的机票费可以直接报销吗
您好,非公司员工的飞机票可以报销么?
公司员工不报工资,那他的车票飞机票可以入差旅费吗
老师,公司员工报销差旅费的时候,飞机票费用是需要旅客行程单和发票同时作为报销附件吗?
请问老师,员工非节假日的机票可以做差旅费吗?
老师,我想问一下,我是国企,我有个全资子公司长投是100万,我把这个股权转让给一个民企了,80万转的,然后呢又把这80万全额上缴给国资局了,也就是我的出资方,这个账务处理怎么做
请教一下,四月份个体户的开票资料做错了,把公司名称少写了一个市 全称武汉市长江新区绿色禾欣农产品经营部(个体工商户) 把武汉市的市漏掉了。 请问发票需要冲红重开吗?
老师,出纳用自己的钱给公司员工发工资,他说不能入账,入账他的现金就成负数的了。所以工资单没给我,也没做账。这样的话,每个月个税是按零申报吗?
老师,麻烦问下,我们是小规模公司,之前累计开票400多万,再开一个发票就超过500万,那我再开的发票开1%的税点,下个月怎么申报增值税,谢谢
你好老师,集团公司内部财务人员晋升财务科长,围绕着企业财务管理制度出题,关于晋升财务科长面试题,哪些题目是最最重要的。谢谢。
老师,你好,请我公司电表是总的,每个帮另外企业一起交电费,供电局开票11万给我们公司,我们开票3万给其他公司,请问我这11发票怎么分摊入帐,谢谢
老师,未分配利润,除了分红和利润做亏,还有其他方法减少吗
农产品的普票可以抵扣吗?
企业所得税汇算应怎么做分录
麻烦老师给我个单子请假条的模板
那公司账务处理呢?做差旅费?
这样处理是对的。该旅费。
打错字了,是差旅费。
我觉得应该入招待费,汇算清缴纳税调增
因为是非公司员工的费用,来公司帮忙的
这样处理是对的,正确的。
你到底懂不懂哦?到底是哪个对?政策依据呢
。不是单位的员工寄招待费,是单位的员工寄差旅费。