您好,借:财务费用负数,应交税金-应交增值税(进项税额)负数贷:短期借款负数

老师,收到银行手续费专票,怎么红冲之前的分录,做正确的分录。
冲减银行手续费专票进项怎么做分录
上个月银行手续费没有取得专票做了借手续费41,贷银行存款41,这个月收到银行手续费专票,做了红冲,再做借手续费38.68,进项2.32贷银存41,可是红冲后有1.32留存在手续费,这个要怎么做平?
收到银行手续费专票,之前手续费做账分录借财务费用贷银行存款,现在收到专票怎么入账
银行手续费开具专票了 那么分录怎么做?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
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