加计扣除15% 属于生活服务
酒店行业有餐饮和客房属于生活服务行业吗?进项加计扣除15只截止到年末吗?
现在酒店是可以加计扣除15%进项吗?属于生活服务业是吧?
老师,现在酒店餐饮业是加计扣除15%还是10%?
老师您好,请问餐饮服务业增值税加计扣除15%的政策现在还适用吗?谢谢老师
老师,餐饮行业加计抵减扣比例现在是不是10%?
【中国农业银行】尊敬的左金鑫,您尾号为4879的账户与四川新网银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为1000000.00元,周期扣款限额为1000000.00元,合约到期日为2035年07月13日。业务编码:2730413119。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
我新去的酒店餐饮业,发现之前申报的时候默认的10%,可是我也是记得生活服务业是加计15%的呀
他什么时间申请的 刚出来政策的时候是10% 后期改了15% 提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。生活服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。 【优惠内容】 允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%,抵减应纳税额。 【政策执行期】 2019年10月1日至2022年12月31日 【政策依据】 《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告2019年第87号) 《财政部 税务总局关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2022年第11号)
老师我现在申报是这个提示,我应该怎么更改为15%?
你看一下你加计扣除声明,当时填写的是哪一个。
在电子税务哪个板块能看到这个声明呢?
查询不清楚 我要办税”---“综合信息报告”---“资格信息报告”---“适用加计抵减政策声明”模
只知道在这里面填写的