同学您好,一般是红字冲回 蓝字记多的

请问老师,我们能享受税收优惠,但是账务上我想请教一下,1.附加税减免了就是是缴多少就计提多少对吗?账上不体现减免的。2.增值税加计扣除的,账上正常计提,缴税的时候优惠的部分计入营业外收入可以吗?谢谢老师
老师好!我司先缴纳了增值税附加税,后申请六税两费减半征收,收到退回的附加税在账务上怎么处理?分录?
老师,您好!请问已经计提了的税金及附加,在六税二费减半征收税收优惠政策后,收到已缴纳的印花税退税,怎么做账务处理
请问老师,上月计提附加税费,税务优惠了一部分没征收,怎么账务处理?
请问老师,我公司为小规模,季度报,第一季度的二月记账凭证有一笔计提了城建税,教育费附加税费,然后再4月报一季度报税的时候减半征收了,请问老师,我的减半征收的这部分该怎样做账务处理,会计分录该怎样写
请问老师,自然人之间转让股权,张三将A公司的股份1500万元,以转让价230万元转给其父亲,张三取得股权时的原值是230万元,A公需要做的账务处理是: 借:实收资本—张三 贷:实收资本—父亲,对吗?
增资稀释原股的股权税务怎么处理
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
优惠的一部分不用处理?
不要做营业外收入?
你好,不要 的,这种情况 不要的