你好,这里的银行对账单余额为1000,是不是有错误啊,正确的应当是10万才是啊
新力公司8月31日银行存款日记账余额为18956元,从银行取得的行对新力公司8月31日银行存款日记账余额为18956元,从银行取得的银行对账单的余额为21400元,经核对发现未达账项(1)企业开出支票支付水电费544元,银行尚未收账(2)企业存入支票6000元银行尚未记账(3)银行已兑付到期商业汇票6800元,企业尚未记账(4)银行收回托收货款14700元,企业尚未记账编制银行存款余额调节表
41.资科:阳光实业股份有限公司2020年12月31日银行存款日记账的余额为42000元,银行对账单的余额为46500元,经过对银行存款日记账和对账单的核对,发现以下未达账项:(1)12月20日,委托银行收款,金额5100元,银行已入账,但企业尚未收到收款通知。(2)12月23日,公司收到材料货款2000元,企业已登记银行存款增加,但银行尚未登记。(3)12月29日,公司对外开出转账支票3张,价值3400元,企业已登记银行存款减少,但银行尚未记账。(4)12月31日,银行代付水电费2000元,企业尚未收到付款通知。要求:请根据其中的已知条件,填写表格中(1)至(6)相关金额。银行存款余额调节表2020年12月31日单位:元项目金额项目金额企业银行存款日记账的余额42000银行对账单余额46500加:银行已收,但企业未收(1)加:企业已收,但银行未收(2)减:银行已付,但企业未付(3)减:企业已付,但银行未付(4)调整后的余额(5)调整后的金额(6)
1.甲公司2020年12月31日银行存款日记账余额为90000元,银行对账单余额为1000,经核对双方均无记账错误,存在下列未达账项。(1)12月21日,企业开出转账支票一张10000元支付货款,企业已记账,银行未记账(2)12月23日,银行代企业支付水电费5000元,银行已记账,企业未记账(3)12月25日,企业开出商业承兑汇票一张10000元,对方尚未到银行提示承兑(4)12月28日,企业收到银行汇票一张25000元,企业已记账,银行未记账(5)12月31日,银行代企业收到货款30000元,银行已记账,企业未记账。要求:分别计算银行存款日记账和银行对账单调节后的余额。
1.甲公司2020年12月31日银行存款日记账余额为90000元,银行对账单余额为1000,经核对双方均无记账错误,存在下列未达账项。(1)12月21日,企业开出转账支票一张10000元支付货款,企业已记账,银行未记账(2)12月23日,银行代企业支付水电费5000元,银行已记账,企业未记账(3)12月25日,企业开出商业承兑汇票一张10000元,对方尚未到银行提示承兑(4)12月28日,企业收到银行汇票一张25000元,企业已记账,银行未记账(5)12月31日,银行代企业收到货款30000元,银行已记账,企业未记账。要求:分别计算银行存款日记账和银行对账单调节后的余额。
1.甲公司2020年12月31日银行存款日记账余额为90000元,银行对账单余额为1000,经核对双方均无记账错误,存在下列未达账项。(1)12月21日,企业开出转账支票一张10000元支付货款,企业已记账,银行未记账(2)12月23日,银行代企业支付水电费5000元,银行已记账,企业未记账(3)12月25日,企业开出商业承兑汇票一张10000元,对方尚未到银行提示承兑(4)12月28日,企业收到银行汇票一张25000元,企业已记账,银行未记账(5)12月31日,银行代企业收到货款30000元,银行已记账,企业未记账。要求:分别计算银行存款日记账和银行对账单调节后的余额。
合伙企业需要缴纳的个人所得税,要按各个合伙人占比进行分配嘛,需要个人来支付吗,还是从经营所得额扣减?
老师 问下老板给了一张1650元的酒水发票,是买啤酒的,问他有没有入库单,他说没有,这种情况我该怎么做账?
老师,支付员工受伤医药费,是挂管理费用吗?这个也没有发票,只有医院的付款单,这种需要纳税调增吗
笔记在App里面怎么查询
想问下各位老师,我是2022年通过初级考试,但是只做过2024年的继续教育,我看到湖北的报名简章上写着至少需要2个年度的继续教育记录,以前年度已经无法补了,那我这种情况是不是无法报名参加今年的中级考试了?
老师你好,请问我们生产一批产品1天内生产结束,期间涉及的工资,包括厂长,直接人工,与生产主任的,一共是3万,请问这个工资如果直接计入直接人工可以吗?
老师,一次性支付25年整年的租金15万,做长期待摊的话,需要像固定资产折旧一样,要弄个表格吗
老师你好,请问老师我们当月支付的20万购买车间设备用配件,这个配件在当月没有到货,这个在成本核算时候不需要核算吧?
就是我们公司之前开业时账是给人代账做的,2023年6份开业,去年8月份收回自己做账,有2笔虚拟账不知道怎样调,2023年一笔2万现金,2024年又一笔2万现金的,这些用于23年8月份到24年5共计工资申报了36620,还有做车辆使用费用1255.45这个还有发票呢(每个月计提和支付记录)每一笔记录都是借:库存现金20000 贷:其他应付款20000 这要怎样调整比较合适(营业外收入合适,还是实收资本合适)
固定资产折旧摊销不调整,不增也不减,那汇算清缴时资产折旧摊销纳税明细表用不用填?