您好 借:管理费用 1200 借:库存现金 300 贷:其他应收款 1500

12月22日,厂部干部出差回来报销差旅费1200元,原预借1500元,余款退回现金。编制会计分录
红沙村借给村干部张清差旅费1000元,张清出差归来报销差旅费900元,余款退回。会计分录
红沙村借给村干部张清差旅费1000元,张清出差归来报销差旅费900元,余款退回。会计分录
红沙村借给村干部张清差旅费1000元,张清出差归来报销差旅费900元,余款退回。会计分录
12月8日,厂部管理人员张嘉出差归来,报销差旅费1600元,余款以现金退回。
合并报表是合并资产负债表和利润表吗?
郭老师,装修公司,付的门窗款,借方记什么?
暂估收入需要用待转销项税吗(符合收入确认,但是款项没有收到),还是说直接用应交税费-应交增值税销项税额?
老师,个税汇算清缴,共同赡养老人,这个政策怎么解读?
老师:我们是建筑公司找的工人付劳务费,没有申报个税。能不能直接做人工费,年终汇算清缴的时候把这部分调出来有什么风险。
老师,国税企业等级是每年5月变更吗,
问下对方开过来的进项发票有规格我开出去是不是也要和这个进项的规格一样吗?
请问,如何查询公司是一般纳税人还是小规模纳税人?
老师,我们有个企业当时是破产的,老板接过来有以前企业的这个员工的安置费要支付,他这个钱我记到哪个里面啊?
老师你好,我们公司是一般纳税人,和别的公司一起交电费,在一个户号,开票开的是我们公司的抬头,对方公司打款给我们,开的是专票,关于增值税进项税这块我们公司该怎么确认去抵扣我们的销项税呢?分录该怎么做,麻烦老师帮忙解答一下,谢谢老师