你好 借:管理费用等 这里是2021.6-2022.3 预付账款 这里是2022.3-2022.6 带:银行存款 然后每个月 借:管理费用等 带:预付账款 你3月份收到发票 借:增值税 贷:预付账款
请问,房租租期是2020年6月11日至2021年6月10日。那么下一年租期2021年6月11日至2022年6月11日,在2021年6月摊销上一年最后一个月房租了,新的一年可以从7月开始摊销吗?还是也要从6月开始
老师,我在7月份向物业支付了我们公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60万。在8月份收到发票。我怎么做分录呢?把房租摊消到每个月分录怎么做呢
公司12月应付物业2021年12月至2022年11月的租金 ,2022年1月份付款,12月租金摊销怎么做,没付款也没收到租金发票,多谢
2021年12月付的2022年1至6月房租,2022年2月拿到房租,1月需要摊销费吗
今年3月缴纳2021年6月至2022年6月房租 付款时应该怎么做分录 收到发票时怎么做
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
将原公司业务部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付报销 分录怎么写
您好~有做过审计的老师吗?想咨询下,公司成本,一般实施的抽查是什么样子的?
你好,我公司有个员工之前是自己买的灵活性社保,现在公司准备帮他买,要怎么操作呢?
总账这个岗位内容是啥?可否详细列举一下
要注销公司,设备300万 怎么转让或者售卖 税费最少
不是很懂 可以说详细一点吗?付款时是借预付,贷银存 5月收到的发票
就是以2022.3为分界点,来进行摊销的 后面5月份收到发票,再入增值税的