你好 借:应收票据 带:主营业务收入等 然后提现 借:银行存款 财务费用 带:应收票据
请问一下,老师 您好,请问我司开具一张一年期的银行承兑汇兑汇票600万用于付货款给供应商,供应商收到汇票后直接办理贴现,并且我司支付给银行贴息费148633.33元,请教下这笔业务怎么做会计分录??
老师请教两个 1. 天地福是我们公司 收到电子银行承兑汇票怎么做分录啊 2.然后把这300万的承兑汇票转给罗田广辉公司 3.然后又收到江西耀青公司交来货款300万入天地福公司来了 老师这怎么做分录啊 没有做过 谢谢老师
老师请教两个 1. 天地福是我们公司 收到电子银行承兑汇票怎么做分录啊 2.然后把这300万的承兑汇票转给罗田广辉公司 3.然后又收到江西耀青公司交来货款300万入天地福公司来了 老师这怎么做分录啊 麻烦看下图片 我怕我描述的不对没有做过 谢谢老师
老师请教一下,收到前期客户欠的货款,是未到期汇票,然后我们又把未到期汇票转给别家进行贴现,这几笔业务怎么做凭证,谢谢!
老师您好,收到一张电子商业汇票系统的电子银行承兑汇票,这是别人欠我们货款,转让给我们的,我们是被背书人,我现在有点不懂我要做什么?是不是要去银行承兑?汇票到期日是2024-1-19,谢谢老师了,麻烦告知下
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?