是的没错, 是这样的

老师,我们公司收到财政资金100万用于研发实验项目,因为之前用于实验的我都计入研发支出-资本化,现在财政资金专款专用,我不知道后续的投入是该记到研发支出资本化里面还是记到专项应付款里
财政资金专用项目验收形成的资产是入资本公积吗
收到财政划拨的某个在建项目(公益类)的专项资金如何入账,后面项目建成后无产权。
政府单位会计负债类科目中行政单位专用的会计科目是___________,净资产类科目中事业单位专用的会计科目是____________、____________。6.政府单位预算会计对“非同级财政拨款预算收入”科目年终转账需要区分“专项资金”和“非专项资金”,本年发生额中的专项资金收入转入___________,非专项资金收入转入_____________。
六、资本公积——拨款转入:按形成资产并留存企业的计入资本公积,形成资产后上交的部分不计入资本公积。对未形成资产报经核销后(费用化)不计入资本公积。 老师,这句话是什么意思啊? 我公司是国有企业,收到政府拨的工程款(直接按入施工方账上了),那我公司要计入资本公积吗?
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
老师,您好!请教 生产型企业外购库存商品销售的账务如何处理呢?是主营业务收入还是其他业务收入,如何确定呢? 谢谢老师指导!
老师,我们是中小企业有没有完善的财务制度啊
老师,我们业务是A公司卖给国企融资平台,国企融资平台卖给B公司,A公司B公司虽然名义不是一个法人但是是一个老板,并且都是财务报税,而且销售合同都不是实际销售金额都是老板让财务做的假合同,这种属于与开发票吗
购入场地租赁费,款未付 会计分录怎么写
我想咨询一下暂估成本 我在12月暂时借主营业务成本建材 211000主营业务成本-施工费 59500贷应付账款暂估 270500 到了一月收到发票 冲掉暂估借主营业务成本建材 -211000 借:库存商品建材10万 贷:应付账款某某公司10万 然后结转成本借主营业务成本10万 贷库存商品10万可以吗
老师,账上挂的税的负数,如果是因为第二个代理记账和第一个代理记账接导致的脱节,该怎么调整?
公司账户想要给个人转钱 6万左右 该怎么备注才能避免查到交个税
员工在异地缴纳社保,拿回发票报销,可以计入社保费用吗
后续就会一直在资本公积里?
是的没错, 是这样的
有相关文件资料可以看看吗?我还是不懂为什么要这样子处理?
看会计准则所有者权益准则相关规定
用财政资金购买了设备,不是应该入固定资产,然后用折旧冲减递延收益吗?
指定用途的补贴的话可以这样处理的