齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好同学,按照供应商实际支付的款项做收入,结转成本。收员工的赔款,计入营业外收入即可。
老师,原定的货款是31000,现在因为尺寸有误,和客户商量后少收取4000元,那会计分录怎么写呢?
是不是: 借:银行存款31000 贷:营业外收入 4000 贷:应收账户—客户公司 27000
可以的,同学。分录没有问题。
老师,我又想了想我写的分录,没有提现少收取客户4000元这个点
原定货款31000元,客户支付了27000元的货款,减掉的4000元没有在分录提现出来,这个怎么写出来呢?
要体现少收取了4000元
你好同学,因为你之前做的是应收账款,当时应收账款是确认了多少?
产品出库当时做的“销售单”,金额总价是62000,我们是分批次收款,发货前收款24800,货到安装31000,剩下的验收完后收
这套产品原定总价是62000,第一次收款已经收了24800,这个没有问题,现在是产品到客户那边安装时发现尺寸有误,和客户商量后减少产品货款4000元,直接在货款里面扣掉
做应收账款的时候,是不是对应的确认了收入税金,结转了成本?
如果确认了收入,结转了成本的话,就把4000的金额所对应的收入结转的成本冲掉就行了。
今天客户付了第二批次的款,原定是31000元,现在产品问题,减掉了4000只付27000,这第二批次的款怎么写分录才能体现这减掉的4000
借 应收账款 -4000 贷 主营业务收入 -4000
有税的话,一并冲回。
第二批次这个款可以不红冲吗?因为后期造成失误的销售要赔补这4000元
如果要体现出来的话,是需要红冲的,因为这是两个事项。而且不红冲的话,你的营业收入会多记一块。
好的,谢谢老师
不客气。有问题可以再交流。
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老师,原定的货款是31000,现在因为尺寸有误,和客户商量后少收取4000元,那会计分录怎么写呢?
是不是: 借:银行存款31000 贷:营业外收入 4000 贷:应收账户—客户公司 27000
可以的,同学。分录没有问题。
老师,我又想了想我写的分录,没有提现少收取客户4000元这个点
原定货款31000元,客户支付了27000元的货款,减掉的4000元没有在分录提现出来,这个怎么写出来呢?
要体现少收取了4000元
你好同学,因为你之前做的是应收账款,当时应收账款是确认了多少?
产品出库当时做的“销售单”,金额总价是62000,我们是分批次收款,发货前收款24800,货到安装31000,剩下的验收完后收
这套产品原定总价是62000,第一次收款已经收了24800,这个没有问题,现在是产品到客户那边安装时发现尺寸有误,和客户商量后减少产品货款4000元,直接在货款里面扣掉
做应收账款的时候,是不是对应的确认了收入税金,结转了成本?
如果确认了收入,结转了成本的话,就把4000的金额所对应的收入结转的成本冲掉就行了。
今天客户付了第二批次的款,原定是31000元,现在产品问题,减掉了4000只付27000,这第二批次的款怎么写分录才能体现这减掉的4000
借 应收账款 -4000 贷 主营业务收入 -4000
有税的话,一并冲回。
第二批次这个款可以不红冲吗?因为后期造成失误的销售要赔补这4000元
如果要体现出来的话,是需要红冲的,因为这是两个事项。而且不红冲的话,你的营业收入会多记一块。
好的,谢谢老师
不客气。有问题可以再交流。