你好同学,按照供应商实际支付的款项做收入,结转成本。收员工的赔款,计入营业外收入即可。
借贷方向的总结有吗?
这道题怎么选项的是?B呢按道理不是c吗?普通合伙企业应该做决定都要达到2/3以上的人同意才行吧。
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
老师,原定的货款是31000,现在因为尺寸有误,和客户商量后少收取4000元,那会计分录怎么写呢?
是不是: 借:银行存款31000 贷:营业外收入 4000 贷:应收账户—客户公司 27000
可以的,同学。分录没有问题。
老师,我又想了想我写的分录,没有提现少收取客户4000元这个点
原定货款31000元,客户支付了27000元的货款,减掉的4000元没有在分录提现出来,这个怎么写出来呢?
要体现少收取了4000元
你好同学,因为你之前做的是应收账款,当时应收账款是确认了多少?
产品出库当时做的“销售单”,金额总价是62000,我们是分批次收款,发货前收款24800,货到安装31000,剩下的验收完后收
这套产品原定总价是62000,第一次收款已经收了24800,这个没有问题,现在是产品到客户那边安装时发现尺寸有误,和客户商量后减少产品货款4000元,直接在货款里面扣掉
做应收账款的时候,是不是对应的确认了收入税金,结转了成本?
如果确认了收入,结转了成本的话,就把4000的金额所对应的收入结转的成本冲掉就行了。
今天客户付了第二批次的款,原定是31000元,现在产品问题,减掉了4000只付27000,这第二批次的款怎么写分录才能体现这减掉的4000
借 应收账款 -4000 贷 主营业务收入 -4000
有税的话,一并冲回。
第二批次这个款可以不红冲吗?因为后期造成失误的销售要赔补这4000元
如果要体现出来的话,是需要红冲的,因为这是两个事项。而且不红冲的话,你的营业收入会多记一块。
好的,谢谢老师
不客气。有问题可以再交流。