你好同学,按照供应商实际支付的款项做收入,结转成本。收员工的赔款,计入营业外收入即可。

老师,公司注销,库存现金和银行存款一定要结转成0吗?库存现金和银行存款有数可以吗
老师您好,我公司变成月度申报预缴所得税,原季度时年度一次性计提奖金,现变月报,是不是需要按月计提奖金?按月计提是不是也可以年度一次性发放?
实缴金额二月份转公司账户,四月份再交印花税可以吗?看抖音上说要一个月之内,是不是要三月份才能转公司账户
老师,我是做抖店的,然后营业执照上是个体户,可是电子税务局上开不了票,没有蓝字发票开具这个模块,怎么处理?
老师好,打开自然人电子税务局扣缴端,总是同时显示两个公司的名称,其中A公司已于25年2月办理了注销,请问如何把已经注销的A公司删除掉呢?谢谢
老师,公司注销,其他应付款怎样调整
老师:请教一下,25年利润101.4万+股东转入款500万,付了以前年度300万,截至12月31日有现钱200万,老板问我还有100万是到哪里去了??请问一下
老师我公司这个月申请注销,工资薪金报0还是按实际的申报呢?有影响吗?
老师,您好!咨询您个问题,要看研发项目预算的执行情况,一般是用采购入库金额呢?还是用领用出库金额呢?还是根据BOM核算呢?
老师,您好,生产企业出口货物申报12月属期退税时,留抵税额小于免抵退税额,差额计入免抵税额,这个免抵税额需要做什么账务处理,在1月属期申报增值税报表时需要填写什么数据
老师,原定的货款是31000,现在因为尺寸有误,和客户商量后少收取4000元,那会计分录怎么写呢?
是不是: 借:银行存款31000 贷:营业外收入 4000 贷:应收账户—客户公司 27000
可以的,同学。分录没有问题。
老师,我又想了想我写的分录,没有提现少收取客户4000元这个点
原定货款31000元,客户支付了27000元的货款,减掉的4000元没有在分录提现出来,这个怎么写出来呢?
要体现少收取了4000元
你好同学,因为你之前做的是应收账款,当时应收账款是确认了多少?
产品出库当时做的“销售单”,金额总价是62000,我们是分批次收款,发货前收款24800,货到安装31000,剩下的验收完后收
这套产品原定总价是62000,第一次收款已经收了24800,这个没有问题,现在是产品到客户那边安装时发现尺寸有误,和客户商量后减少产品货款4000元,直接在货款里面扣掉
做应收账款的时候,是不是对应的确认了收入税金,结转了成本?
如果确认了收入,结转了成本的话,就把4000的金额所对应的收入结转的成本冲掉就行了。
今天客户付了第二批次的款,原定是31000元,现在产品问题,减掉了4000只付27000,这第二批次的款怎么写分录才能体现这减掉的4000
借 应收账款 -4000 贷 主营业务收入 -4000
有税的话,一并冲回。
第二批次这个款可以不红冲吗?因为后期造成失误的销售要赔补这4000元
如果要体现出来的话,是需要红冲的,因为这是两个事项。而且不红冲的话,你的营业收入会多记一块。
好的,谢谢老师
不客气。有问题可以再交流。