同学你好 存货=100000减1000加100000加15000 在建工程 =30000 固定资产=5000000减1200000 长期待摊费用=375000减204000 一年内到期的流动资产=204000 应收票据=13000000减450000 应付账款=20000加220000 预付账款=40000 预收账款=30000加50000 应收账款=30000加250000
甲企业2020年12月31日有关账户的余额如下:应收账款-A公司25000元(货方)应收账款-B公司22000元(借方)应收账款-C公司35000元(货方)应收账款-D公司17000元(借方),预收账款-E公司18000元(借方)预收账款-下公司25000元(货方),预付账款-G公司45000元(贷方)预付账款-日公司30000元(借方)。要求:计算填列资产负债表中以下项目。1、计算“应收账款“项目=2、计算“应付账款〞项目=3、计算“预收账款“项目=4、计算“预付账款“项目=
.总账账户余额如下:原材料305460元(借方)、库存商品98520元(借方)、生产成本53650元(借方)应收账款75000元(借方)、应付账款54000元(贷方)、预收账款34000元(贷方)、预付账款25000元(借方)、坏账准备4500元(贷方)2.明细账余额如下:(1)应收账款-耀华公司35000元(贷方)一鸿飞公司85000元(借方)-兴达公司25000元(借方)(2)应付账款-建发公司92000元(贷方)-中泰公司15000元(借方)一祥和公司23000元(借方)(3)预收账款-兴业公司46000元(借方)-同达公司80000元(贷方)(4)预付账款-顺旺公司38000元(借方)-金鑫公司13000元(贷方)(5)坏账准备--应收账款4500元(贷方)要求:根据以上资料,计算该公司2021年12月31日资产负债表中下列项目期末数金额:存货应收帐款预收账款应付账款预付账款
.总账账户余额如下:原材料305460元(借方)、库存商品98520元(借方)、生产成本53650元(借方)应收账款75000元(借方)、应付账款54000元(贷方)、预收账款34000元(贷方)、预付账款25000元(借方)、坏账准备4500元(贷方)2.明细账余额如下:(1)应收账款-耀华公司35000元(贷方)一鸿飞公司85000元(借方)-兴达公司25000元(借方)(2)应付账款-建发公司92000元(贷方)-中泰公司15000元(借方)一祥和公司23000元(借方)(3)预收账款-兴业公司46000元(借方)-同达公司80000元(贷方)(4)预付账款-顺旺公司38000元(借方)-金鑫公司13000元(贷方)(5)坏账准备--应收账款4500元(贷方)要求:根据以上资料,计算该公司2021年12月31日资产负债表中下列项目期末数金额:存货应收账款预售状况应付账款,预付账款。
材料采购100000元(借方)材料成本差异1000元(贷方)原材料100000元(借方)生产成本15000元(借方)工程物资30000元(借方)固定姿产5000000元(借方)累计折1日1200000元(贷方)长期待摊费用375000元(借方)其中:一年内摊销完204000元应收票据13000000元(借方)坏账准备450000元(贷方应收票据)预付账款--W公司20000元(贷方)应付账款180000元(货方)其中:A公司220000(货方)B公司40000元(借)预收账款20000元(贷方)其中:C公司30000元(贷方)D公司10000元(借方)应收账款200000元(借方)其中:M公司250000元(借方)N公司50000元(货方)要求:根据有关账户余额項列资产负债表相关项目的数额。谢谢老师
材料采购100000元(借方)材料成本差异1000元(贷方)原材料100000元(借方)生产成本15000元(借方)工程物资30000元(借方)固定姿产5000000元(借方)累计折1日1200000元(贷方)长期待摊费用375000元(借方)其中:年内摊销完204000元应收票据13000000元(借方)坏账准备450000元(贷方应收票据)预付账款一-W公司20000元(贷方)应付账款180000元(货方)其中:A公司220000(货方)B公司40000元(借)预收账款20000元(贷方)其中:C公司30000元(货方)D公司10000元(借方)应收账款200000元(借方)其中:M公司250000元(借方)N公司50000元(货方)要求:根据有关账户余额項列资产负债表相关项目的数额。谢谢老师
如果一年开一百万 只能是查账征收吧 每个月分开开 票 增值税不用交 要交个税吧?有成本和费用的话 就可以降低个税吧。比如每月开票15万,有五万成本,季度交税是按照20%吧?(15万-5万)*20%—速算扣除数 这样算吗?
老师好,公司出售自用的固定资产汽车,结转完之后是净收益,账务处理做分录入营业外收入,但我们申报增值税申报表不是做了不开票收入吗,那我现在利润表上的收入与增值税申报表上收入不一致,有什么影响吗,
老师 形成的留抵税额 账上放到未交增值税里对吗?
老师:房地产公司出售房屋给个人契税由谁来缴纳
老师,企业所得税汇算清缴的时候,需要补交企业所得税的会计分录如何做呢
老师您好,我一般纳税人的公司,现在是没有工资开销,0申报,银行流水也没有,财务软件凭证该怎么做账呢?
老师,请问个人借款给公司,利息大概收多少合理?请问个人要纳税吗?
贸易企业一般纳税人从小规模纳税人购进3%农产品专票怎么抵扣?
我如果是房东,个人收到出租房屋的租金多少金额之下是免税的?
请问股东实缴的注册资金100万如果日后要注销公司,假设不欠任何债务,账户上的余额200万的余额是不是注销是退回这100万实缴的注册资本不用缴纳个税?