同学您好,暂估入账下月冲销

7月做账的时候做了暂估成本,一直没冲回,到现在还没收到发票,需要继续暂估,凭证要怎么写?还是不需要再处理,等发票收到再冲暂估?
老师。收到送货单没收到发票是可以根据送货单入账后期拿到发票直接放在那笔会计凭证后还是先暂估等收到发票再冲暂估?
老师,3收到商品,入库时没有取得发票,但是金额是明确的,4月开回发票,发票可以直接付到3月后面吗?还是3月要先暂估,4月冲销暂估再重新入库啊
本月的加工费发票还没有收到,是先暂估入账下月冲销还是等收到发票以后再入账?
老师,9月货单,10月收到发票,可以等10月收到发票再做账附9月货单呢还是先在9月做暂估入账10月再冲红 只有一联货单
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
只冲销制造费用就行了吧,其他的生产成本不用再冲了吧
是的没错, 是这样的