同学你好 11 借,主营业务成本280000 贷,库存商品280000 12 借,管理费用5000 贷,其他应收款4600 贷,库存现金400 13 借,生产成本一A120000/(4000加8000)*4000 借,生产成本一B120000/(4000加8000)*8000 贷,制造费用120000 14 借,所得税费用97500 贷,应交税费一应交所得税97500

(10)A公司1月份发生制造费用68000元,公司按照生产工时比例分配制造费用,其中A产品生产工时为4500小时,B产品生产工时为4000小时。(11)月末A公司产品全部完工,并验收入库,结转成本。(12)2月3日A公司产品赊销A产品,销售金额1000000元,B产品2000000元,增值税税率为17%,为提前收回资金给予现金折扣(付款条件为2/10,1/20,n/30),2月14日收到货款,同时结转产品成本,耗用A产品成本300000元,B产品成本700000元(13)2月31日计提本月借款利息,同时结转相关费用。销售产生推广费15000元,行政部门耗用3000元。(14)3月31日,付1季度借款利息。(15)6月31日归还借款,收到补偿款5000元,上缴罚金3000元。(16)因A公司属于季节性生产企业,下半年无其他经济业务。(17)12月31日,计算本年利润以及可分供分配利润,企业所得税税率为25%,企业缴纳的税金为200000元。
(10)A公司1月份发生制造费用68000元,公司按照生产工时比例分配制造费用,其中A产品生产工时为4500小时,B产品生产工时为4000小时。(11)月末A公司产品全部完工,并验收入库,结转成本。(12)2月3日A公司产品赊销A产品,销售金额1000000元,B产品2000000元,增值税税率为17%,为提前收回资金给予现金折扣(付款条件为2/10,1/20,n/30),2月14日收到货款,同时结转产品成本,耗用A产品成本300000元,B产品成本700000元(13)2月31日计提本月借款利息,同时结转相关费用。销售产生推广费15000元,行政部门耗用3000元。(14)3月31日,付1季度借款利息。(15)6月31日归还借款,收到补偿款5000元,上缴罚金3000元。(16)因A公司属于季节性生产企业,下半年无其他经济业务。(17)12月31日,计算本年利润以及可分供分配利润,企业所得税税率为25%,企业缴纳的税金为200000元。
(6)计提本月应负担的银行借款利息12,000元。 (7)月末分配工资费用,其中: A 产品生产工人 工资34.000元 B 产品生产工人工资66.000元 (8)按本月生产工时比例,将发生的制造费用20,000元,分配给甲、乙产品。(甲产品6,000工时,乙产品4,000工时)。(9)开出转账支票7,500元购买厂部办公用品。 (10)行政管理人员李某出差从财务借现金5000元。 (11)本月完工甲产品150,000万元,乙产品180,000万元,结转完工产品成本。 (12)李某出差回公司,报销差旅费4,500元,交回现金500元。 (13)开出转账支票1,000元支付罚款支出。 (14)销售乙产品价款100,000元,增值税 13,000元,货款尚未收到。 要求:根据上述经济业务,编制相关的会计分 录。
11、月末结转本月已销售产品A产品成本280000元。12、公司管理人员张成出差报销差旅费5000元,原预借额差旅费4600元,余款以现金支付。13、月末按生产工时比例分配本月制造费用120000元,其中A产品的生产工时为4000小时、B产品的生产工时为8000工时。14、月末计算出本月应交的企业所得税为97500元,编制计提所得税费用的会计分录。写会计分录
(8)月末,计算并结转本月发生的制造费用(制造费用按生产工时比例分配。A产品生产工时6500小时,B产品生产工时3500小时)。(9)已知该企业月初在产品成本为3400元,其中A产品为2100元,B产品为1300元。月末在产品成本:A产品为2950元,B产品全部完工,计算并结转完工入库产成品的实际生产成本。老师9的生产成本要加上8题结转的成本吗?
农村合作社,之前是自己建的养猪场,现在租给其他公司养猪,每年租金110万,一个季度开27.5万元发票,是开3%的增值税普通发票(不动产租赁租金发票)吗?一个季度开27.5万,免不免增值税
@董孝彬老师,我们提供道路两旁的树木修剪和涂药及现场清理,修建的树枝归我们所有,客户不要,然后我们将这些修剪的树枝切割后进行销售,我们提供的是服务,然后像这种情况请问我们提供的是现在服务6%还是加工劳务13%? 这个切割后的木块如何入账?请做一下账务处理 然后销售的话,如何结转成本?
应聘了一顺药业应收款往来账会计,能给说一下具体的操作流程吗
老师 你好 我们公司是小规模纳税人,现在租了一辆汽车,对方是个人,租期一年,租金1800元,还没开发票,对方怎么开发票,才能降低税金呢?
我们是民非企业,由四家发起单位共同出资,每家出25万,我们的注册资金是30万,在注册阶段每家已出资7.5万元,合计30万,这三十万我是计入了非限定性净资产,后续每家单位还会各打17.5万进来,合计70万,这70万如何做账,如何报税
老师好!员工哪些收入需要并入工资 申报个税
老师好!假如收到测量费现金2000元存入银行,会计做账:借:银行存款2000 贷:其他业务收入1800应交税费-应交增值税200,这样做可以吗?还是要这样做借:现金 贷其他业务收入 应交税费后再借:借银行存款货库存现金
@朴老师,我们提供道路两旁的树木修剪和涂药及现场清理,修建的树枝归我们所有,客户不要,然后我们将这些修剪的树枝切割后进行销售,我们提供的是服务,然后像这种情况请问我们提供的是现在服务6%还是加工劳务13%? 这个切割后的木块如何入账?请做一下账务处理 然后销售的话,如何结转成本?
老师,发票单位开错了有没有影响 ,套开成支了
朴老师,我公司是电商公司,财务审核云仓的合同应该重点审核哪些方面?