你好 这个是比较旧的科目,现在是用其他债权投资来代替的

麻烦老师帮我看一下下面判断题的答案是什么?如果错的话,请告诉我哪里错了! 三、判断题 1.非合同的资产和负债不属于金融工具,比如应交所得税。() 2.企业管理金融资产的业务模式是指企业如何管理其金融资产以产生现金流量。() 3.在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,企业可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,该指定一经做出,以后可以撤销。() 4.企业应当以预期信用损失为基础,对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备。() 5.由于其他债权投资与交易性金融资产一样,期末按公允价值计量,因此期末不需要计提减值准备。()
假定你是湖北齐天股份有限公司2017年财务报告签字注册会计师,请根据下列给出的不同审计结果,分别给出适当的审计意见,并撰写相应的审计报告;湖北齐天股份有限公司为上海证券交易所上市的制造业企业,2017年资产负债表中存货项目报表数为466万元,利润表中营业成本项目为1580万元;1)经审计,齐天公司2017年资产负债表中存货项目报表审计后认定数为468万元,与报表数差异2万,该2万元错报是月末存货成本分摊时计算错误造成,金额不重大;2)经审计,齐天公司2017年资产负债表中存货项目报表审计后认定数为268万元,与报表数差异200万,该200万元错报是期末库存商品与销售成本分摊时错误造成,由于金额重大,注册会计师建议调增营业成本200万,调减存货200万,齐天公司不同意该审计调整;2.审计报告需手写,内容完整,字迹清晰,不得省略段落;3.谙存截止日前悍交到会计教研宰。
假定你是湖北齐天股份有限公司2017年财务报告签字注册会计师,请根据下列给出的不同审计结果,分别给出适当的审计意见,并撰写相应的审计报告;湖北齐天股份有限公司为上海证券交易所上市的制造业企业,2017年资产负债表中存货项目报表数为466万元,利润表中营业成本项目为1580万元;1)经审计,齐天公司2017年资产负债表中存货项目报表审计后认定数为468万元,与报表数差异2万,该2万元错报是月末存货成本分摊时计算错误造成,金额不重大;2)经审计,齐天公司2017年资产负债表中存货项目报表审计后认定数为268万元,与报表数差异200万,该200万元错报是期末库存商品与销售成本分摊时错误造成,由于金额重大,注册会计师建议调增营业成本200万,调减存货200万,齐天公司不同意该审计调整;2.审计报告需手写,内容完整,字迹清晰,不得省略段落;3.谙存截止日前悍交到会计教研宰。
私募基金业协会提交的审计数据,审计报告上的可供出售金融资产,应该新准则叫什么?
ABC会计师事务所的A注册会计师负责审计多家上市公司2020年度财务报表,遇到下列与审计报告相关的事项:(1)甲公司2020年末商誉,无形资产,存货等多项资产存在减值迹象。因管理层未提供相关资料,A注册会计师无法就上述资产的减值准备获取充分、适当的审计证据,拟对财务报表发表无法表示意见,并在审计报告的其他信息部分说明注册会计师无法确定与资产减值准备相关的其他信息是否存在重大错报。(2)ABC会计师事务所首次承接并审计乙公司2020年度财务报表,A注册会计师发现前任注册会计师对乙公司2019年度财务报表出具了保留意见咨计报告,但该事项对本期财务报表既不相关也不重大,A注册会计师拟发表保留意见。(3)丙公司2020年初开始使用新的存货管理系统,因系统缺陷导致2020年度成本核算混乱,审计项目组无法对营业成本、存货等项目实施审计程序,A注册会计师认为该事项对财务报表使用者理解财务报表重要,在审计报告中的强调事项段予以提示。(4)2020年1月,丁公司按照新发布的租赁会计准则进行会计核算,由于丁公司未对比较数据进行追溯调整,因此A注册会计师出具了否定意见审计报告。要求逐项指出是否恰当
老师,麻烦发一下加油站最近做账的课程。需要注意事项,
老师,外贸型企业,要退税的进项发票1月不小心勾选了增值税抵扣形成了留底,这种情况下直接进项转出红冲重开发票可以吗?
老师,个体工商户,报年报,经营所得这张表,有营业外收入,是不到30万不用交的税,做了营业外收入,是这样做吗?
做过出纳,只有初级,想做代理记账会计,是考中级还是先学实操
如果公司第一季度企业所得税应纳税所得额 超过300万 季度申报 就得25%缴纳企业所得税 第二季度小于300万的 话还是按25% 这个缴纳企业所得税吗
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税