你好,你最好问下你税务局那边差旅津贴,不用发票的,但是他不超过一定的金额,超过的话需要合并到工资一块算个税,没有发票可以正常做差旅费,可以抵扣所得税。
公司做法是:公司有相应的私车公用补贴制度2元/公里,能只签订租车协议只支出这笔补贴吗(就是说油费、折旧、高速费等都包含在里面了)?附件有相应的出差申请、私车公用申请表记录着起始地址,相应的用车里程。没有车的租金,公司只支付这笔差旅补贴,他们一个月报销一次,要拿相应大小的金额油费发票过来进行报销这样操作可以吗?不走代开租金发票,一个月可能就一两百一个人左右。
老师,差旅费补贴没发票的,就是补贴只有付款记录,如1000元,第一汇算清缴要不要纳税调增,(我记得补贴好像可以扣除的)第二,这个差旅费补贴单子就可以了吗?
老师,像个税里有差旅费补助是不缴纳个税的。如果公司制定的财务制度是出差日本或者俄罗斯等这些相对安全的国家,一天补助600块钱,这样出差一个月就补贴了18000。这1.8万比员工工资都高,如果差旅补贴来算,这1.8万是可以不需要缴纳个税的吧?但是差旅补贴这么高的金额会不会有问题?
16:35问答详情23:51:09后或5次对话后问题结束员工出差所报销的差旅补贴做账报税时是否可以全额扣除?娜娜呢52023-07-0316:22发布95次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,员工出差所报销的差旅补贴,做账报税的时候,是可以全额扣除的2023-07-0316:24汇算清缴的时候是否需要纳税调增?娜娜呢52023-07-0316:26发布55次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,差旅费补助可以全额扣除的,不用调整。2023-07-0316:30差旅费补助可是没有发票的,也是全额扣除?
老师 我想问问,如果 一家支付公司 帮助自己的客户(一家航空公司)做市场推广,补贴给 航空公司的客户(乘客)。比如客户购买一张1000的机票,支付公司作为第三方补贴50给乘客,乘客只要支付950就获取这张价值1000的机票,那么对于第三方支付公司而言 这补贴的50元应该怎么记账?是否需要缴税?我们没有取得发票等扣税凭证(因为乘客不可能为了补贴给我们开票)我们主要是吸引乘客用我们的软件支付给航空公司,维护航空公司这家客户,扩大市场份额,我们想航空公司收取的支付手续费还没有给出的补贴高,那么这50元是否可以税前列支呢?
个人独资点填报经营所得时,弥补以前年度亏损哪里需要手动填还是自动出数据?老师
老师,有销售退货的,请问退货的是需要跟正常采购的发票分开来开具吗?现在有个问题就是我们退货的单价比当月采购的平均价要低。请问这种退货的要怎么开具发票?
其应付的期末余额是负数的话,是不是代表其应付在借方?如果其应付为-1,然后科目重分类,借其应付1 贷其应收1,那这样不就是其应收-1了吗?其应付的正数是在贷方对吧老师,那这样是不是代表A在其应付里已经扣掉了,而且这样-1和-1不就变成-2了,我搞不懂为什么分录会做成贷方其应收,请老师解答一下
虚拟主播公司给本公司旗下的主播通过第三方平台充值钻石,进行打赏,第三方平台开具的技术服务费发票,这种发票是否可以直接计入成本?还是作为广告推广服务,按照收入的15%入账
公司是小规模纳税人,7月份通过二手交易市场卖掉了公司的车,这个月申报增值税的时候,系统提示发生了应税行为需要进行申报,但是税务系统里面没有显示买卖的金额,我公司也没有开过发票。问题1是否需要申报,申报是不是要和已开具的发票一起合并申报。问题2申报这个季度缴纳增值税的收入中如果包含了卖车的收入,营业收入是否要保持一致。问题3卖车的会计分录,缴纳增值税的会计分录,怎么做
老师公司之间的往来款,借款怎么做分录
工程合同签68万,和政府签了重组协议开票65万,这个要怎么出分录?
老师,个体工商户申报经营所得,上季度是核定征收,本季度申报改成查账征收了,这种情况怎么申报啊?而且三季度没有销售额!
请问第39题答案里面为什么没把消费在计算成是维护建设税?为什么没把那个消费税跟增值税加在一起来算了?
老师,我们是免增值税企业,申报企业所得税,营业外收入需要把增值税免税部分计入吗?系统提示
哦,那就是超过这个金额要交个税。超过这个金额所得税也是可以扣除的。这个金额具体多少是税务局规定的吗?
对的是的,每个地方不一样。