同学您好,一般是双方协商的,基本上是被挂扣方保留3个点管理费的样子。
老师,别人挂靠到我们单位做工程,现在工程款给的电子银行承兑汇票,现在别人要这笔汇票,请问如何处理比较好
老师,你好我们挂靠到别的公司,我们提供专用发票,13%税率,人家收我们高开部分13%+3% 。如果100万的成本,卖300万,请问这个是怎么算?
老师你好,我们有一个项目是别人挂靠的,本次收到该工程来款100万,按合同约定收挂靠人4万管理费。请我内帐应该怎样做分录呢?
老师你好,请问挂靠别人家工程,我们和别人家税如何定好呢
老师,请问别人挂靠我们公司,那等我收到这笔工程款后,我如何能合理的转给他们
变更法人,复杂吗,7月成立的公司,法人持股70%,税务还没开通,需要哪些手续,公司注册在江西鹰潭
老师,我们公司中秋节发600现金。我是不是下个月报个税每人多报600元工资就可以了??我们不买礼品。
老师建筑类公司通常内账都做哪些?成本分析?发票咋开
个体户需不需要申报工资?
传媒公司属于什么行业?是属于服务行业吗?
本月抵扣的税局要求进项税转出,但是当月进项抵扣,不用交税,账务怎么处理
请问老师,我想导出去年的税务申报表,怎么导出在电子税务局哪里导出?
老师你好,我单位有两个人在领失业补助金,现在单位有给他发劳务费了,这个影不影响他领取失业补助金
老师,下午好,请问一下营亏保本怎么算,是用固定成本除毛利率,那比如固定成本120万,是不是毛利率10%就能保本呢
某个企业年初未分配利润借方余额20万元。本年实现利润总额100万元,企业所得税税率为25%,企业按10%提盈余公积,则本年度提盈余公积金额是多少?(请会解答的老师解答,不会解答的老师不要接)
老师你好,请问我们挂靠总包,最后总包又分包给我们了,税我们如何走比较好
被挂靠方: 1、内账: 收到款项: 借:银行存款 贷:其他业务收入(挂靠收入) 贷:其他应付款-挂靠方 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给挂靠方和挂靠方的供应商: 借:其他应付款 贷:银行存款 2、外账: 收到款项: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给挂靠方的供应商(需要根据发票入账): 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款 挂靠方: 根据开具给被挂靠方的发票编制如下分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
实际是我们接的活,我们开票给总包,总包开给甲方,这个税如何走合适
您只管开给总包,收钱这一段就可以,他们给甲方开票结款也是一样的,但不需您干预
我也是这么想的,老板跟我说他接了个活,实际是他自己接的活,然后用总包单位资质接的,接下来又分包给我们,问我税这么走,我想就是我们开给总包,总包开给甲方啊,没有其他走法啊
是的没错, 是这样的