同学您好,一般是双方协商的,基本上是被挂扣方保留3个点管理费的样子。

老师,别人挂靠到我们单位做工程,现在工程款给的电子银行承兑汇票,现在别人要这笔汇票,请问如何处理比较好
老师,你好我们挂靠到别的公司,我们提供专用发票,13%税率,人家收我们高开部分13%+3% 。如果100万的成本,卖300万,请问这个是怎么算?
老师你好,我们有一个项目是别人挂靠的,本次收到该工程来款100万,按合同约定收挂靠人4万管理费。请我内帐应该怎样做分录呢?
老师你好,请问挂靠别人家工程,我们和别人家税如何定好呢
老师,请问别人挂靠我们公司,那等我收到这笔工程款后,我如何能合理的转给他们
请问出口退税额怎么计算
劳务派遣公司给工人申报个税,现在给工人发9-11月的工资,一个月8000,个税怎么算,
个体工商户没有营业用不用报个税
嗯嗯老师个体户核定征收一个月6万,这个季度总共开了28万的发票要交多少税?
老师,分公司没有正式营业是要报个税的嘛
老师,社区卫生站民非企业银行汇款手续费,年费是计入其他费用还是管理费用-手续费啊
老师,新注册的企业,如何在税务局左新设立呢
老师,分公司没有正式营业是要报个税的嘛
老师,有个客户兴业执照注册下来了,一直没有报税。今天收到税务局的短信通知了。像这种情况,我如何登录电子税务局呢,还用税费种申报嘛
老师,公司小规模,印花税税率是多少?是减半吗?
老师你好,请问我们挂靠总包,最后总包又分包给我们了,税我们如何走比较好
被挂靠方: 1、内账: 收到款项: 借:银行存款 贷:其他业务收入(挂靠收入) 贷:其他应付款-挂靠方 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给挂靠方和挂靠方的供应商: 借:其他应付款 贷:银行存款 2、外账: 收到款项: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 支付款项给挂靠方的供应商(需要根据发票入账): 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:银行存款 挂靠方: 根据开具给被挂靠方的发票编制如下分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
实际是我们接的活,我们开票给总包,总包开给甲方,这个税如何走合适
您只管开给总包,收钱这一段就可以,他们给甲方开票结款也是一样的,但不需您干预
我也是这么想的,老板跟我说他接了个活,实际是他自己接的活,然后用总包单位资质接的,接下来又分包给我们,问我税这么走,我想就是我们开给总包,总包开给甲方啊,没有其他走法啊
是的没错, 是这样的