您好!1,这个应该b公司开发票才对。2最终要做,都是入财务费用,但是没有发票,都不能税前扣除 第二种稍微好点
企业发生如下经济业务: (1)向A公司销售产品一批,价款200000元,增值税34000元。收到A公司交来一张已经银行承兑的、期限为2个月的不带息商业汇票,票面价值为234000元。 (2)经协商将应收B单位的货款100000元改用商业汇票方式结算。已收到B单位交来一张期限为6个月的带息商业承兑汇票,票面价值为100000元,票面利率为8%。 (3)将上述收到A公司的商业汇票向银行贴现,贴现天数为45天,贴现率为9%,贴现款已收存银行。 (4)上月向银行贴现的商业承兑汇票到期,因承兑人(E单位)无力支付,银行退回贴现票据,并在本企业银行账户中将票据本息划回。该票据的票面价值为180000元,票面利率为8%,半年期。 (5)年末,对上述尚未到期的应收B单位的带息票据计提利息。企业已持有该票据3个月。 要求:根据以上经济业务编制会计分录。
请问老师比如说:A公司把账户上100万承兑和B公司换电汇,支付给B公司100万承兑换回99万电汇(损失1万承兑利息对方扣下不付) A公司又向C公司用98万电汇换回100万承兑(省下2万利息) B和C公司都不需要A公司利息发票或者给A公司开利息发票 账务处理可否2-1=1万(做利润交企业所得税) 还是2+1=3万交所得税 或许是交2万的利润所得税 再就是这样情况差额双方不需要发票,直接交所得税是否可以
A公司购买B公司货物共计货款100000元,双方约定采用银行承兑汇票结算,A公司于20xx年6月1日开出汇票,请其开户银行甲银行承兑后交由B公司,汇票金额100000元,期限6个月,B公司因急需资金于20xx年9月11日向其开户银行乙银行申请贴现,乙银行审核无误后办理贴现手续,贴现利率为6%。根据以上资料回答问题:(按实际天数计算,保留小数点后两位)(1)承兑银行是【1】,贴现银行是【2】(2)此业务中贴现天数有【3】天(3)此业务中贴息有【4】元(4)此业务中银行实际支付的贴现金额有【5】元
2020年5月3日,A公司为支付工程款向B公司签发并交付一张银行承兑汇票,出票人为A公司,收款人为B公司,金额为100万元,出票日期为2020年5月3日,出票后6个月付款,该汇票由P银行承兑并收取了手续费。6月1日,B公司将该汇背书转让给C公司用于支付货款。6月11日,C公司因资金需求在Q银行办理了票据贴现。汇票到期后,Q银行向P银行提示付款。1.下列各项中,属于A公司签发该汇票应具备的条件是()A.在P银行开立有存款账户B.具有支付汇票金额的可靠资金来源C.与P银行具有真实的委托付款关系D.资信状况良好2.有关P银行的承兑手续费,下列表述正确的是(A.P银行的承兑手续费费率执行市场调节价B.P银行的承兑手续费按票面金额的一定比例收取C.P银行的承兑手续费向出票人收取D.P银行的承兑手续费向票人收取3.下列各项中,属于C公司向Q银行办理贴现应当具备的条件是(A.汇票上未记载“不得转让”事项B.C公司与B公司之间具有真实的商品交易关系C.C公司在Q银行开立有存款账户D.汇票未到期
A公司持有一张银行承兑汇票找B公司贴现,现在有两种情况:1.B公司给A公司汇款时直接把利息费用扣除,A公司利息费用该如何入账?2.B公司给A汇款时按承兑票面金额汇款,利息费用A私下给B的,又如何账务处理?承兑贴现两种方式两种方式比较妥当
老师,我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数,合作社在工商年报中的“盈余总额”我是按资产负债表中的未分配利润填写(未分配利润是负数),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按0填写是吗?老师,我这样填写对吗?
老师,我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数,合作社在工商年报中的“盈余总额”我是按资产负债表中的未分配利润填写(未分配利润是负数),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配总额”都是按0填写是吗?
老师,我们公司是小企业准则,报表上的未分配利润是负数,请问合作社在工商年报中的可分配盈余和剩余盈余分配总额是按报表上的哪个数填写?
老师,合作社在工商年报中的可分配盈余和剩余盈余分配总额是按报表上的哪个数填写?
老师,我公司去年欠员工工资,员工工资已入成本,个税也没交,今年汇算清缴前工资都发放完成后才申报了个税,请问这部分个税归属期是2024还是2025
端午节发放员工红包,算福利费对吗,那这个款统一发放在人事,由人事领现金签字发放各个员工,这个红包是否要在当月工资上申报个税
第1季度财务季报,和3月份利润表的关系???季报的本期额是3月的本年累计额?
老师,合作社在工商年报中的盈余总额是按报表上的哪个数填写?
老师,请问企业所得税年报,营业外支出是交的滞纳金是填在企业成本支出明细表中吗?滞纳金需要调增吗?
你好 老师我想问下汇算清缴工资薪金账载金额和实际金额如果填一样的有没有什么风险 因为实际未发放那么多
B不开发票,可以写收据给A做账吗
你好!可以入账,但是不能税前扣除