税务局允许不退税那就留底,

老师 我们在施工过程中损坏了其他人员的车辆 应当我们承担责任 他的车辆去维修 我们可以直接支付给4S店吗?4S店可以直接开发票给我们吗?这种情况应该怎么处理呢?
2024年年末暂估30 借主营业务成本30 贷其他应付款30 25年1月会计全部冲回了 借,主营业务成本-30 贷,其他应付款-30 25年来票20正常做账 借,主营业务成本20 贷,其他应付款20 没回来的发票10万会计做了一笔 借主营业务成本 -10 贷其他应付款 -10 汇算清缴报表也纳税调增了10 想问最后一笔分录-10是什么意思?这样做对吗?
员工的社保,个人部分的也是公司承担,那承担的个人部分的可以税前扣除吗,计入到福利费里面去吗?
老师您好!我们公司账面净资产28万,净资产全是未分配利润,现在做自然人对自然人5%股权转让,请问:转让价格可以定为 1.4 万吗? (28万x5%=1.4万)
小规模纳税人开具专票,未超30万,做账需要做哪些税
影响所有者权益的累计影响数是什么意思,怎么算的
法人 、财务负责人,办税员不能是同一个吗
你好,公司有出口退税。出口方式怎么选
老师,18*百分之十是什么意思
老师,注销时不在申报期的报表,怎么申报
还需要税局请允许不退税?那留低需要做分录吗?
退税按100%比率退?
?现在想怎么处理是转出?现在想怎么处理?是转出来吗?
留抵一直挂在进项科目?不做分录?
是的。后面可以直接抵扣。
进项加计扣除怎么抵扣,如何进项税本来就大于销项,那加计这部分是怎么抵还是未来可申请退税?
你们符合什么政策的加计抵扣?
进项大于销项时,就不能加计抵扣。
物业公司,租赁不动产
物业公司是按10%加计扣除。
物业公司是按10%加计扣除。
这个加计扣除,怎么抵用?因为我们目前进项大于销项,分录计入营业外收入,期末是退税呢还是怎么抵用?
进项大于销项,就不能在加计抵扣。进项留底就行。