你好 销售的啥业务的,

老师,请问一下个人独资企业,缴纳印花税是购进 也要交印花税。销售也要交印花税的是嘛? 还有这个交印花税选择哪个税目申报吖?
老师好,请问印花税是按购销合同来交税的,如果我的进项发票还没有勾选抵扣也要交印花税吗
你好老师,请问作为一个公司,印花税是只需要交销售合同的印花税,不需要交采购合同的印花税吗?
老师,因资本公积增加缴纳的印花税也是计入应交税费印花税科目吗,还是计入应交税费营业税,我们系统有这个科目,没有印花税
老师 我公司签了装修合同是226万 但是还没有完工 我可以按照完工进度的大致金额申报缴纳印花税吗? 还有本月我还要申报实缴的印花税,我是先申报这个合同印花税提交后再重新申报实缴的印花?还是说在合同下面再新增一项呢?实缴到位的印花税目我选择哪个?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
劳保用品的。
你好,需要缴纳的按照购销合同缴纳。
那就是说买,卖 合计缴纳印花税。
按照价税合计的缴纳吧?税目选择哪个来着。
对的是的,但是你问一下你当地有没有折扣,有些地方按照销售价格全额不交,有些是按照购销合计起来,但是有一个60%或者是70%的折扣。
选择购销合同印花税。
今天问税管,说购销都要交,折扣没听说,我等下吃饱饭回公司看看印花税税目。
你可以问下你税务局那边,你说有没有折扣?
好,谢谢老师,等我吃饱饭回去看看印花税咋填,到时候还要麻烦一下老师告诉我了
可以的,到时候你再截图。
老师请问一下我该选择哪个呀?
购销合同这个是嘛?
你好 这个第一个就是
还有编号,日期,件数这里我也不懂
好看,你的合同上的编号就可以的 没有合同的自己编。
购进销售都加进去喔,不分开咯
对的是的,是这么做的。
申报好了,谢谢老师
不用客气,工作愉快。