同学,你好 借:营业外支出 贷:应收账款
你好,我公司要注销了应收账款,应付账款怎么处理
应收账款和预收账款,应付账款和预付账款账务处理
老师,请问,注销公司时还有存货,该怎么处理呀?还有固定资产、应收账款、预付账款怎么弄?
公司注销应收账款和预付账款,还有应收账款怎么账务处理
应收账款和预收账款,应付账款和预付账款账务处理怎么理解?
请问老师,液压油开票的时候选择哪一类
你好,请教一下,A和B合作,用B的公司在外面合伙做项目,现在B说项目都亏了,我们要去查账,这个要怎么查呀?有什么思路吗?A没有具体的账,可能有部分资料而已。谢谢
老师好,如何批量把单元格里面的逗号换成 换行符?
已抵扣的税额跟票面金额有出入,入账可以根据有效抵扣税额金额吗,这个有效抵扣税额一般什么情况下会产生偏差
老师,商场里面的进货,品种很多,在入库的时候也要一样一样录明细吗?包括数量、单价、金额
我们是温泉水乐园,小规模,我们有大部分都是无票收入,有一小部分是开票收入,我计提增值税税金是按3%计提税金还是1%?开票收入票面是1%
工商注册资本增资 原股东比例不变 用做股权转让吗
老师您好,个体户不报关要视同内销,那找货代买单报关的也是视同内销吗?会计分录怎么做,谢谢!
老师你好,给新员工7月份发了工资,但是一直没有报个税,这个应该怎么办
37000的零星工程可以做管理费用修理费吗 大概就是哪里要漏 补一下挖一下
应付账款和预付账款呢
同学,你好 借:应付账款 贷:营业外收入
预付账款呢
同学,你好 借:营业外支出 贷:预付账款
其他应付款是不是转入资本公积,会计分录是怎样的
同学,你好 不是的,不转资本公积
这个其他应付款挂的法人的,不转资本公积怎么平账
同学,你好 把钱还给法人