这个是税务局系统自动默认的税率10%,修改不了的,老师操作过

老师,请问一下,汇算清缴时,高新技术企业的所得税优惠和小微企业所得税优惠,可以同时享受吗?
老师好,一个企业是高新技术企业,又是小微,不享受高新的所得税优惠,享受小微的所得税优惠,这个在报税时应该怎么操作呢? 谢谢
老师好,一个企业是高新技术企业,又是小微,不享受高新的所得税优惠,享受小微的所得税优惠,这个在报税时应该怎么操作呢? 那个高新所得税优惠10%的,怎么操作呢 谢谢 谢谢
老师好,一个企业是高新技术企业,又是小微,不享受高新的所得税优惠,享受小微的所得税优惠,这个在报税时应该怎么操作呢? 那个高新所得税优惠10%的,怎么操作呢 谢谢
老师好,一个企业是高新技术企业,又是小微,不享受高新的所得税优惠,享受小微的所得税优惠,这个在报税时应该怎么操作呢? 那个高新所得税优惠10%的,怎么操作呢 谢谢
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
企业所得税的默认不是25%吗?因为是高新,优惠了10%,把优惠的金额填上,对吧,这个是按照高新的优惠政策, 是小微的话,不享受高新的,那优惠10%的那一行怎么操作呢?是空着吗?
一旦你们指标符合小微企业的,税务局系统自动迷人的,这个是修改不了的,老师操作过这个系统的
税务局系统自动迷人的?怎么理解呢
税务局系统自动默认的,不好意思上面打字错误的