2.借应收账款60000*(1-2%)%2B7800 贷主营业务收入60000*(1-2%) 应交税费7800 借主营业务成本48000 贷库存商品48000 3.借主营业务收入10000 应交税费1300 贷银行存款11300 借库存商品8000 贷主营业务成本8000 4.借应收账款1500*200*1.13 贷主营业务收入1500*200 应交税费1500*200*0.13 借销售费用1500*200*5% 应交税费1500*200*5%*6% 贷应收账款1500*200*5%%2B1500*200*5%*6% 借主营业务成本1200*200 贷库存商品1200*200
老师交社保怎么绑银行公户银行卡?
没有金融服务的A公司(道路运输服务)借给B公司(以土木工程建筑业为主)100万,利息怎么入账,能开票吗?怎么开
老师,我公司是小规模纳税人,上上个月没有说工人工资,我计提很少转到老板名下其他应付款,到上月底发工资时,老板说的金额大,可能是以前欠的没有发,我再计提还是给以前月份的其他应付款工资转回来,用银行存款发放
老师您好,中医诊所有哪些优惠政策?
按FOB价确认收入的话,FOB价是含税的吗?
老师:按这个项目名称发票怎么开?
用于出口退税的进项发票,收到时进项税计入待认证进项税额了,那计提出口退税时,是需要转入进项后,再计提,还是直接用待认证进项计提,这个关于用于退税的进项正确分录应该怎么做
工程施工公司,纯劳务的,比如3月开票很多,但是人工工资陆陆续续的报,不暂估成本我后面没开票就会成本倒挂,那我想三月暂估工资成本,分录要怎么做?冲的时候怎么冲?
请问,给员工缴纳了医保,那个医保卡需要单独去开吗,不然医保个人部分怎么转到个人卡里面呢
社保断交是不是得去社保那和医保那同时断交