您好 请问制造费用根据什么标准分配
老师,请问税务局系统有些普通发票是不是可以不用做账?
老师,我这边还有个问题: 现在这个法人要转让给别人,他现在是处理材料发票暂估的金额,他要开进来去冲!现在把这笔暂估材料发票处理好,账上也就没什么问题了! 现在的问题是:老板不理解,他的进项发票抵扣的还有这么多,为什么还缺材料发票! 备注(手上的材料发票都已经入账,只是还未抵扣) 现在他也不开销售发票出去! 这个原因怎么理解好! 我已经和老板解释了:暂估和抵扣是两码事! 只是老板还是没法理解! 老师,我也不知道这个原因该怎么分析麻烦老师站在老板思考问题的角度怎么分析给他听!
老师您好。请问出口货物。货运公司给我们开的运费发票税率为免税。这个对退税有影响吗?
老师,我们公司是6月份倒闭结束养老保险的,并办理了失业保险,失业保险说要我们8月份才能领取,因为7月份要清账,所以7月份有两个员工还没走,问题是他们这个8月份已经不在这家公司上班了,上个月是最后一个月,老板昨天把7月份工资改成劳务费发给他们了,没有申报个税,这个对公司有没有影响,需不需要公司下个月或者年底交税?对他们有没有影响?以后需不需要他们自己补交个税?或者我能不能下个月申报个税的时候把他们报上去,对他们领失业保险有没有影响?
32期里面刘宏伟老师的直播课怎么看不见了
老师好,营业执照期限变更,从哪里看年检还是不年检那
老师我们有个监理公司,这家监理公司是我们老板和别人合伙的,2025年开始合伙的,2025年之前的监理费单位收到就要给另外一个股东,请问这个监理费我怎么怎么给那个股东
电子税务局上怎么变更财务负责人?
老师你好,我是外贸出口企业,情况是这样的,我们出口的货品是鸡蛋类,比较重。基本只能找物流公司运输。问题1:从广东省珠海市出口到香港,基本就是走公路的,公路没有提运单,只有货物的载货清单,然后我们走的汽车,这个车是香港的车,不然进不去香港,但他们想在香港和珠海两地跑的话那必须是要两地牌,他们为了做生意,大陆的车牌是租有资质公司的。相当于车是这个老板个人在香港买的,大陆车牌是挂靠国内的物流公司A,这个老板在大陆也开了一家物流公司B。我司结算和开票那些都是对接公司B。过关的载货清单上需要盖国内的物流公司章,他们盖的是A公司的,那就会跟我们与B公司结算的不一致。这个有没有影响?
老师零售行业。不生产。他们的账务大概是怎么做的,有erp系统
老师这是范例,但是他改动之后我就不会做了,感谢老师
您图片中是直接给的甲产品金额跟乙产品金额啊 61600 没说标准啊
那没有做不了吗
正常根据产品人员工资分配的 我按照工资分配 可以吗
可以的老师
(1)计提本月车间使用的固定资产折旧,共计40 000元。 借:制造费用 40000 贷:累计折旧 40000 (2)车间领用一般性消耗材料,其实际成本为5 000元。 借:制造费用5000 贷:原材料5000 (3)支付本月固定资产租金4 000元,以银行存款支付。 借:制造费用4000 贷;银行存款4000 (4)以现金100元购买办公用纸。 借:制造费用100 贷:库存现金100 (5)车间办事员王某报销差旅费1 500元,预借款为2 000元。 借:制造费用1500 借:库存现金500 贷:其他应收款2000 (6)应付车间管理人员工资6 000元。 借:制造费用6000 贷:应付职工薪酬6000 (7)车间领用活扳手,价值12 000元(该厂低值易耗品采用分次摊销法,分6个月摊销)。 借:制造费用 12000/6=2000 贷:低值易耗品 2000 (8)车间支付本月设备租金3 000元,以银行存款支付。 借:制造费用 3000 贷:银行存款 3000 (9)本月职工薪酬1200 000元,其中行政管理人员170 000元,车间管理人员30 000元,生产工人1000 000元( 甲产品生产工人650 000元,已产品生产工人350 000元)。 借:管理费用 170000 借:制造费用 30000 借:生产成本-甲 650000 借:生产成本-乙 350000 贷:应付职工薪酬 1200000
(10)分配本期制造费用。 制造费用总额40000%2B5000%2B4000%2B100%2B1500%2B6000%2B2000%2B3000%2B30000=91600 借:生产成本-甲 91600*650000/(650000%2B350000)=59540 借:生产成本-乙 91600*350000/(650000%2B350000)=32060 贷:制造费用 91600