您好 借:在途物资 250000%2B5000=255000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 42500 贷:银行存款255000%2B42500=297500

6日,收到银行转来托收凭证增值税专用发票及代垫运费清单,向珠海格力电器有限公司购进交频空调300台,单价2800元,计84000元,增值税134 400元;收到运费增值税专用发票:运费3000元,增值税300元。运费由格力公司垫付,依照合同约定“验单付款"验单无误承付全部款项,商品尚未运达。
2019年9月有关材料材料采购业务如下:(1)5日,购进甲材料一批,价款6000元和增值税税额960元已付,材料已验收入库。(2)7日,向长江公司购进乙材料一批,价款为30000元,增值税税额为4800元,对方代垫运杂费500元,款已付,材料未到。(3)9日,上列材料到达,已如数验收入库。(4)10日,按合同规定向上海钢厂预付10000元购钢材。(5)16日,向余进煤矿购入原煤20吨已验收入库,结算凭证未到。(6)20日,余进煤矿的结算凭证到达。承付3978元。其中价款为3200元,增值税税额384元,对方代垫运杂费394元。(7)23日,上海钢厂发来A钢材15吨,价款为21000元,增值税税额为3570元,对方代垫运杂费730元,款项共计25090元,钢材已验收入库。(8)24日,补付上海钢厂材料款15090元。检(9)25日,采购丙材料一批,价款为20000元,增值税税额为3200元,当即签发商业承兑汇票一张(面值23200元,承兑期一个月),料未到。
2、6月5日,向上海某批发站购进A类丙商品500台,单位进价500元,计25万元;进项税额42500元,托收单证先到,供方代垫运杂费5000元(其中运输费4400元),经审核无误,立即承付全部价款及运费,商品未到。
5)12日,收到8日从深圳佳美公司购进的电视机98台,商品验收时短少2台,经查是运输单位责任造成的,索赔款尚未收到。 (6)12日,向中远商场销售空调30台,单价为2 500元:冰箱40台,单价为2 400元:电视机50台,单价为1 200元:微被炉20台,单价为250元。货款总计236 000元,增值税税额为30 680元,代垫运输费1 880元,货款尚未收到。 (7)12日,从华美公司购进冰箱100台,每台单价为2 000元,货款为200 000元,增值税税额为26 000元,运费取得增值税专用发票,注明运费2 000元、增值税税额180元。开户银行转来华美公司的托收凭证,经审核无误,予以承付,商品尚未收到。 (8)15日,向华新商场销售空调40台,单价2 500元:冰箱50台,单价2 400元:电视机60台,单价1 200元。货款总计292 000元,增值税税额为37 960元,代垫运输费1 360元,货款收到并存入银行。 (9)16日,12日从华美公司购买的冰箱运到,经检验发现其中10台质量不符合要求,予以拒收,其余90台验收人库。将拒收10台冰箱的货款、增值税税额转入“应收账款”账户,拒收商品记人“代管商品物资”备查簿。 (10)18日,12日向中远商场销售的电视机中有5台存在质量问题,中远商场要求退货,经协商同意退货,已收到“开具红字增值税专用发票通知单”,并已开出红字增值税专用发票,其余货款已收到。 (11)20日,向德盛商场销售空调60台,单价为2 500元;冰箱50台,单价为2 400元;微波炉40台,单价为250元。货款总计280 000元,增值税税额为36 400元,用转账支票代垫运输费1 400元,给予的信用条件为“2/10,1/20,n/30”。 (12)25日,从广州蓝云公司购进空调100台,每台2 000元,货款为200 000元,增值税税额为26 000元,蓝云公司代垫运输费1 200元(含税)。空调直运西安华强公司,每台售价为2 400元,货款为240 000元,增值税税额为31 200元,运输费由西安华强公司负担,购销结算手续均已办妥,货款尚未支付和收到。 (13)27日,收到德盛商场支付的货款并存人银行。 (14)28日,按上季度实际毛利率20%,结转本月销售商品成本。 要求:根据上述经济业务,编制相应的会计分录。
腾达批发企业为一般纳税人,主营批发业务,增值税率为13%,2022年5月3日收到银行转来的江苏某电器厂托收电风扇的结算单证及附件,其中购货款20000元,进项税额2600元,以及对方代垫的运费1000元,运费的进项税90元。审核无误,全数承付,商品验收入库。下列说法正确的是()。库存商品的入账价值是20000元运费2000元记入商品采购成本运费2000元记入销售费用库存商品的入账价值是22000元
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险