你好 一样的 没有区别
一般纳税人餐饮服务行业~发票内容开餐饮服务*餐费~那除了餐费还可以开别的费用吗?
发票开具应税服务分别为“餐饮服务*餐饮”“餐饮服务*餐费”“餐饮服务*餐饮服务”有什么区别?能否税前扣除?
收到餐费发票,开的是*餐饮服务*餐饮服务,可以入账吗?应该是*餐饮服务*餐费
开发票开餐饮服务费和餐费有区别吗?
餐厅发票能开餐饮服务、服务费吗
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
我单位哪里填什么
单位可以写次 也可以没有 服务类的可以没有
我是小规模纳税人,是选免税,还是不征税
你好 选择免税税率的
这是因为什么
点开下面的目录设置,然后选择这个文件夹就可以的,最好不要选择C盘
您好我开的电子发票发票为什么没有发票章
没有的可以使用的 没关系