借:预付账款 贷:银行存款

老师,我们公司给另一家公司赚了一笔货款,让另一家待采购,银行转的这一笔怎么做账呢
您好老师!请问客户今年4月5月公户银行转账付了两笔货款,我公司未给对方开发票,现在想让我公司把两笔货款原路退回,然后由他们另一家公司公户转相同金额货款,给他们另一家公司开发票,这样操作可以吗?
老师 我们在银行贷的款 然后这笔款目前被银行圈存了 三个月后要付给另一家公司 这个怎么记账
老师我们有两个公司,客户转钱到一家公司,我们给错了账号,这家公司的经营范围没有图文的,开不了图文的票,怎样把这笔款转给另外一家公司开票呢
老师好,新公司员工社保增员,但数据有误,缴费基数有误,能不能把它先减员以后再重新增员以后更新数据处理吗?谢谢!
老师 我想问一下那个业务费开进来的太多的话是录少点还是纳税调增好些啊
老师好,家政合同有了吗
个体户买车发票怎么才弄用
请问郭老师,财务报表年报截止申报时间有到2月14日的,是吗?
业务招待税已经超过所得税扣除比例了。一部分做员工福利了。有风险吗? 买的礼盒,水果,管理费用-员工福利费所得税可以正常扣除的吧?
老师,请问总公司申报财报的时候,合并报表是一个季度合并一次吗?那非季度报税的时候资产负债表是直接按照总公司当月数据报吗?
两个公司发工资,不累计的话那不是有个公司会交很高的个税?汇算清缴的时候会不会有问题
中途接手做一家公司的帐,期初税2万未交,请问录入期初,应交税费贷方,本年利润录入借方对吗?
请问,劳务派遣收入,差额征税,2026年1月开发票金额100万元(不含税),100万元是2025年12月派遣员工的工资,福利费,管理费合计。2026年1月实际发生的工资,福利费,管理费合计是120万元(不含税)。那么在2月申报所属期为2026年1月的增值税及附加税费时,主表第5行,按简易办法计税销售额,本月数是填100万元?还是填120万元?谢谢