你好,建议做到预付账款里面,如果你的设备是在五月份到的话,你在六月份做了固定资产,当月就可以折旧。
老师,请问:老板直接支付的设备预付款,账没从公司过,怎么分录?我不知道对不对,请老师帮我看一下。购买时,借:预付账款,贷:其他应付款。借:在途物资,贷:预付账款。(可以一张凭证录吗)收货时,借:固定资产,贷:在途物资。转为投资时,借:其他应付款,贷:实收资本。若是归还老板钱怎么录呢?还有购买时可不可以直接借:固定资产,贷:其他应付款?
老师,请问5.30付款购买的固定资产,6.3才收到对方开具的专用发票,5月记账可以直接入固定资产?还是记预付账款处理?
老师,购买的固定资产直接投入使用,我们公司支付部分款项,对方也开具部分发票。这个收到的部分发票要怎么入账呢
老师,3月份购买了一台设备,预付的账款。借,固定资产,贷,预付账款。5月份对方公司给开了专票,怎么处理?谢谢
老师这个月购买的固定资产,下个月才能拿到票,这个可以直接入账固定资产吗,不走预付账款
转让股权价格是1万元。交多少钱的税
老师,请问电子税务局能导出现金流量表吗
一张发票上可以开两个项目名称不一样的金额吗
老师,你好,如果是2022年的时候之前公司公户收进来一笔10万的款,但是一直没开票出去,现在一直挂着,那这样要怎么处理呢
你好,比如注册资本6666万元,现在要转让法人,没有实缴。税务局要做股权转让。股权转让份额是指:6666万股吗?股权转让合同价格是1万元。股权原值是0。这样填吗
2023年度的利润税务局让调整补缴60万,我在2025年5月怎么做这个账呢
小规模公司,之前税务财务报表填错了,要更正吗?还是更正年度的就行
老师好。请问我们捐赠了10万给基金会,收到的捐赠收据,这10万元能在税前扣除,冲减利润吗?
员工住宿费,员工先垫付出去,后面再报销的话,是入什么科目
如何快速提升财务专业能力,向财务经理看齐
6.3收到发票冲抵预付账款,这笔款项可以跟5.30支付的其他款合计一起计提分摊折旧,是吗?
对的是的,是这么做的。
汽车的折旧年限是4年吗,净残值5%?
小轿车最低五年,如果是运输车的话,最低四年。
残值率自己设置零到5%都可以的。
汽车的保险费和车船税是计入固定资产原值吗?商业保险是计入费用吗?
保险做到管理费用、保险费、车船税做到税金及附加。
开具保险费的专用发票进项可以用来抵扣吗?为什么保险费做到税金及附加?
对的是的保险的做到管理费用里面没有做到税金及附加。
固定资产都折旧完后,账面剩下的净残值要怎么处置呢?
你好,那你们现在处置了吗?如果没有处置的话,继续挂账就可以的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。