你好,已经交纳了,你当月需要交的话,当月的正数销售额减去这个负数销售额就可以了。
老师,你好,税局核的印花税的征收品目只有一个技术合同。是不是可以理解为只有签订技术合同才需要缴纳印花税,其他合同就不需要缴纳印花税,这样理解对吗?
老师,请问购销合同金额和实际结算金额不一致,我按哪个来计算缴纳印花税呢(印花税还没有贴花)?然后购销合同购买方和销售方都要缴纳印花税吗
老师,下午好!请教一个问题印花税的购销合同,购进要缴纳印花税么?
你好老师,前几天签订购销合同10万并当下缴纳了印花税,现在那个合同修成9万,请问还要缴纳印花税吗?
你好,请问一下销售合同缴纳印花税,后面解约后,印花税要怎么处理
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
已经缴纳了,可以申请退这个印花税吗
当月的整数销售额减去这个负数销售额有点不明白这个意思
申请退不好退,你有其他的证书收入吗?
正数销售额你抵扣了不就可以,之前多交,现在少交。
没有没有
直接减就可以了吗需要说明什么吗
好不需要写其他的说明。
那这个之前缴纳增值税是不是也减掉
你好,对的是的,是这么做的,你的正数收入加上负数销售额一块申报
直接把印花税上合同金额填进去就可以吗
你好,你的增值税需要看一下你账上的收入。
如果你的印花税,你是根据合同缴纳的吗?你看下你的正数合同,加上负数合同。
是根据合同金额来的
你看感觉上面的来就可以搭作废了的你就减去。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。