你好,已经交纳了,你当月需要交的话,当月的正数销售额减去这个负数销售额就可以了。

老师,你好,税局核的印花税的征收品目只有一个技术合同。是不是可以理解为只有签订技术合同才需要缴纳印花税,其他合同就不需要缴纳印花税,这样理解对吗?
老师,请问购销合同金额和实际结算金额不一致,我按哪个来计算缴纳印花税呢(印花税还没有贴花)?然后购销合同购买方和销售方都要缴纳印花税吗
老师,下午好!请教一个问题印花税的购销合同,购进要缴纳印花税么?
你好老师,前几天签订购销合同10万并当下缴纳了印花税,现在那个合同修成9万,请问还要缴纳印花税吗?
你好,请问一下销售合同缴纳印花税,后面解约后,印花税要怎么处理
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
陆运出口有报关单吗,收到的报关单上仅供核对的
已经缴纳了,可以申请退这个印花税吗
当月的整数销售额减去这个负数销售额有点不明白这个意思
申请退不好退,你有其他的证书收入吗?
正数销售额你抵扣了不就可以,之前多交,现在少交。
没有没有
直接减就可以了吗需要说明什么吗
好不需要写其他的说明。
那这个之前缴纳增值税是不是也减掉
你好,对的是的,是这么做的,你的正数收入加上负数销售额一块申报
直接把印花税上合同金额填进去就可以吗
你好,你的增值税需要看一下你账上的收入。
如果你的印花税,你是根据合同缴纳的吗?你看下你的正数合同,加上负数合同。
是根据合同金额来的
你看感觉上面的来就可以搭作废了的你就减去。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。