你好,已经交纳了,你当月需要交的话,当月的正数销售额减去这个负数销售额就可以了。

你好,请问一下销售合同缴纳印花税,后面解约后,印花税要怎么处理
老师,签过的合同,都要报印花税吗?已经申报了,后面合同又取消了,印花税怎么处理呢?
你好,老师,印花税新政以后,除了销售开具发票缴纳印花税,跟供应商签订的购买材料合同需要缴纳印花税吗?
先开了发票缴纳了印花税 ,后面合同取消款未付 ,除了缴纳印花税做账,其他还需要做什么处理吗?
你好老师,请问作为一个公司,印花税是只需要交销售合同的印花税,不需要交采购合同的印花税吗?
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
老师你好,可以告知一下生产生活服务的税收分类编码是多少吗?
已经缴纳了,可以申请退这个印花税吗
当月的整数销售额减去这个负数销售额有点不明白这个意思
申请退不好退,你有其他的证书收入吗?
正数销售额你抵扣了不就可以,之前多交,现在少交。
没有没有
直接减就可以了吗需要说明什么吗
好不需要写其他的说明。
那这个之前缴纳增值税是不是也减掉
你好,对的是的,是这么做的,你的正数收入加上负数销售额一块申报
直接把印花税上合同金额填进去就可以吗
你好,你的增值税需要看一下你账上的收入。
如果你的印花税,你是根据合同缴纳的吗?你看下你的正数合同,加上负数合同。
是根据合同金额来的
你看感觉上面的来就可以搭作废了的你就减去。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。