你好; 1. 是的。 认定了就可以按15%计提所得税的
老师,我想请问下如果个税专项扣除是从2月份开始申报,那汇算清缴时是从2月份开始个月的,还是一整年的,谢谢
请问老师,本月2022年01月申报个税: 工资所属期2021年11月份工资, 那么2022年02月份将要申报2022年01月的个税:根据所属期2021年12月份工资数据来申报,那减除费用是从5000元开始算吗?还是从之前已累计减除费用30000元开始算?
老师,您好!请问一下2021年的全年一次性奖金最迟是不是应该在2022年综合所得汇算清缴6月30日之前完成,才能算在2021年度?2022年7月份之后开始发放的话,是不是就是属于2022年的全年一次性奖金?
老师,请问一下2022年6月份申请下来的高新认定,那是从6月份开始所得税按15%缴纳?还是2022年整年都是15%
老师,今早收到提醒:2022年7月征期,原来如购销合同、租赁合同等印花税税种【按年】认定的纳税人,对2022年1-6月所属期的印花税,【按次】进行申报,不需联系管理员做税种认定。时间选择2022年6月30日。请在7月15日前进行申报。2022年7月以后需要按季度申报印花税的,8月份再联系管理员做印花税税种。
老师,请问转让公司股权涉及哪些税种,税率各是多少?
个人代扣社保部分多计提了怎么办?
我是一般纳税人,收到一张普通发票,含税的,这种嗯要怎么做账,能做进项税的吗?还是说一定要专票才能做进项税啊?
为什么将新研发的玩具交付商场代销也要视同销售?没收到代销清单也要视同销售吗
托儿所给孩买的一些,常用备的药品,这个应该怎么入账
老师,23公斤的茶叶费用11万多,计入做送客户的业务招待费,合理吗?除了发票还需要什么单证做原始凭证呀?
老师,对方打了款,但是货只提走一半,申报的时候需要申报总额还是一半的销售额
进口货物时,对方商业发票上面的买方就是我们公司的地址错误有没有影响
老师,我们有个受托研发项目很简单只有人工,材料用其他项目边角料就行,边角料没法估价,结转成本时候没有材料费就有人工,这样可以吗
老师收到的进项发票和申报表的进项发票金额相差100元,因为有一张是飞机票的发展基金100元,该怎么处理?
是整年还是认定后以后的月份
你好; 认定后的月份才是按15%