同学,你好~ 出包建造固定资产,在建工程=在建工程支出+安装工程支出+分摊的待摊支出,具体处理原则如下图:
老师,我在做账的时候,有购进原材料,做结转成本,不太懂,不知道为什么要做结转成本,以及结转成本做了之后,要看些什么,要按什么比例结转,搞不懂,求解答!
看不懂答案 不知道为什么这么做 我知道的待摊费用 题目没有提按比例分配啊
老师,这80万不用在1600里减去吗,它在这题目是无用条件?然后划线部分看不懂,我是用1600-(500-300)-(-50),其实这题目我不知道为什么要考虑所得税,是看答案后加上去的,然后也不知道自己为什么错
这道题麻烦帮我看看,为什么增资后股东权益直接乘以1+20%,题目只是说收入增加20%,利润并不是按这个比例增加呀,这道题是答案有问题还是我的理解有问题
老师,这道题目(第二问的销售费用的调整不懂,特别是不知道金额是怎么算的)我完全不懂,我都没看出来问了什么,您能从头给我讲解一下嘛,做的真的很没有头绪
老师,员工差旅费行程单 列有增值税税额,能直接抵扣吧?
结转销售成本按主营业务 收入 80% 结转,发现库存不足成了负数
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
待摊支出具体内容