1借固定资产清理16000 贷资产处置损益16000

年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
环保公司的回收系统支付出去别人投的垃圾回收费怎么做账
请问,我司购买的货物已收到进项票,并已认证抵扣。但对方因为货款问题说要红冲,我想咨询一下。我司不同意的情况下对方能直接红冲吗
小规模开3%的普票,季度未超30万,能不能享受增值税免征政策吗?
甲公司是劳务公司,张三是包头工,张三有10万的劳务工资挂靠在甲公司,因此甲公司开了一张10万元的劳务发票给建筑公司乙,工程款10万元乙也打给甲公司,甲公司现在把这10万扣除税点之后打给张三,张三需要提供什么,打款的时候需要备注什么
请问老师 现在是税务也和公司银行公户必须匹配吗 别人公司误转了一比进来 有风险吗谢谢老师
2借银行存款2000 贷营业外收入2000
3.借营业外支出15000 贷银行存款15000
4借固定资产清理110000 累计折旧40000 贷固定资产150000
借资产处置损益110000 贷固定资产110000
5借营业外支出1000 贷银行存款1000
6借库存现金500 贷待处理财产损益500
借待处理财产损益500 贷营业外收入500
7借待处理财产损益30000 贷原材料30000
借其他应收款20000 管理费用10000 贷待处理财产损益30000
8借待处理财产损益300 贷库存现金300
借管理费用300 贷待处理财产损益300
9借待处理财产损益16000 贷原材料16000
借其他应收款3200 管理费用12800 贷待处理财产损益16000
借待处理财产损益1500 贷原材料1500
借管理费用1500 贷待处理财产损益1500
10借待处理财产损益2200 累计折旧9800 贷固定资产12000
借管理费用2200 贷待处理财产损益2200