1借固定资产清理16000 贷资产处置损益16000
第五小题的会计分录,请老师帮我解答下,谢谢!
老师请帮忙解答一下第2题,谢谢!
如图,第五问,老师帮忙解答一下谢谢!
请老师帮忙解答下第一题,谢谢啦
老师帮忙解答一下这五题 谢谢啦
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
2借银行存款2000 贷营业外收入2000
3.借营业外支出15000 贷银行存款15000
4借固定资产清理110000 累计折旧40000 贷固定资产150000
借资产处置损益110000 贷固定资产110000
5借营业外支出1000 贷银行存款1000
6借库存现金500 贷待处理财产损益500
借待处理财产损益500 贷营业外收入500
7借待处理财产损益30000 贷原材料30000
借其他应收款20000 管理费用10000 贷待处理财产损益30000
8借待处理财产损益300 贷库存现金300
借管理费用300 贷待处理财产损益300
9借待处理财产损益16000 贷原材料16000
借其他应收款3200 管理费用12800 贷待处理财产损益16000
借待处理财产损益1500 贷原材料1500
借管理费用1500 贷待处理财产损益1500
10借待处理财产损益2200 累计折旧9800 贷固定资产12000
借管理费用2200 贷待处理财产损益2200