你好,请问你想问的问题具体是?

天河股份公司2021年9月发生下列经济业务: 1. 9月4日,销售甲产品500件,每件售价200元,货款100000元,增值税税率为13%,货款已收到并存入银行。 2. 9月5日,收到上月恒新公司所欠货款7000元,存入银行。 3. 9月10日,销售给恒新公司甲产品200件,每件售价200元,乙产品100件,每件售价100元,共计50000元,增值税销项税额6500元,收到面值为56500元的商业汇票一张。 4. 9月17日,销售A材料4000千克,每千克2.50元,货款共计10000元,增值税销项税额为1300元,款项已收到并存入银行。 5. 9月26日,销售给恒达公司甲产品900件,每件200元,乙产品200件,每件100元。货款共200 000元,增值税销项税额26000元,款项尚未收到。 6. 9月30日,结转本月已销材料成本8000元。 7. 9月30日,结转本月已销产品的生产成本:甲产品288000元,乙产品24000元。 要求:根据以上经济业务编制会计分录
2019年9月10日,小林开设了美奂装饰公司,在9月剩下的时间里,小林完成了以下业务:(1)9月10日,将现金15000元存入美奂装饰公司的银行账户;(2)9月10日,以现金支付9月10日至月末的房屋租金2000元;(3)9月11日,购买价格为50000元的二手卡车,支付20000元现金,其余款项开出商业承兑汇票以后支付;(4)9月13日,赊购办公用品3500元;(5)9月14日,以现金购买备用品,价格为1000元;(6)9月14日,支付本年度的财产保险和意外保险的保费500元;(7)9月15日,完成装修服务,收取收入3000元;(8)9月16日,支付9月13日购买办公用品所欠账款3500元;(9)9月20日,对客户提供装修服务,开出发票,应向客户收取5000元;(10)9月24日,支付水电费800元;(11)9月27日,支付各项杂费300元;(12)9月28日,收回客户所欠账款5000元;(13)9月29日,支付員工工黄2500元;(14)9月30日,从银行提取现金100
9、某企业9月份发生的部分业务如下:(1)9月9日,按合同规定预收客户公司50000元存入银行。(2)9月14日,按合同规定向客户公司销售产品一批,共计250000元,款项尚未收到,其中50000元为预收货款。(3)9月19日,收到客户公司打来剩余货款200000元。(4)9月24日,结转销售商品成本210000元。
练习题新华公司2021年9月发生如下经济业务:1、9月30日,支付第三季度借款利3000元2、9月5日,预收A公司货款20000元,双方约定商品于10月20日发出3、9月10日,支付上月职工工资费用45000元;4、9月12日,向长虹公司销售商品85000元,款项尚未收到5、9月30日,支付第四季度报刊费;6、9月15日,向公司销售商品70000元当日到款50000元,余款尚未收到7、9月20日,用现金购买办公用品费1000元8、本月应交税费5000元,尚未支付;9、9月25日,收到甲公司交来9-12月租金4000元计算:1、根据收付实现制,新华公司9月收入为()元9月费用为()元9月利润为()元2、根据权责发生制,新华公司9月收入为()元9月费用为()元9月利润为()元
练习题新华公司2021年9月发生如下经济业务:1、9月30日,支付第三季度借款利3000元2、9月5日,预收A公司货款20000元,双方约定商品于10月20日发出3、9月10日,支付上月职工工资费用45000元;4、9月12日,向长虹公司销售商品85000元,款项尚未收到5、9月30日,支付第四季度报刊费;6、9月15日,向公司销售商品70000元当日到款50000元,余款尚未收到7、9月20日,用现金购买办公用品费1000元8、本月应交税费5000元,尚未支付;9、9月25日,收到甲公司交来9-12月租金4000元计算:1、根据收付实现制,新华公司9月收入为()元9月费用为()元9月利润为()元2、根据权责发生制,新华公司9月收入为()元9月费用为()元9月利润为()元
财务领导叫我今年要做点收入,交点税是什么意思?是指的开收入发票吗?
你好老师,社保个人部分挂那个科目,公司部分也要通过应付职工薪酬核算吗
老师,不含税价100,供应商收11个点的费用,价税合计111。但是开了13个点的专票,那么我的实际成本价是111/1.13*1.11吗
注册会计师需要每年继续教育么?那需要缴费么
按错误的科目余额表建好账,应收应付怎么调成正确的余额?该怎么做调账分录呢?
电子税务局购销合同确认信息对方发送后怎么一直查不到
老师,我同事以前入科目都入错了,有19-24年的很多科目都入错,实收资本/借款/费用/往来款这些,我11月账都找到错误科目,在11月冲红原单和更正,如果是费用类的就入未分配利润,如果是往来科目就直接调平,入未分配利润的要调整以前的报表吗
老师晚上好!公司要开生产经营会,财务要准备什么资料(是建筑行业)
我们的分包方给我们开了十万的发票 专票 这部分发票是他帮忙找的工地上的洒水车 但是他那边开发票不知道怎么开 开成 什么比较合适
老师,期初建账时,科目余额表和实际的银行余额对不上,科目余额表的应收账款,应付账款明细和实际也对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,怎么去建账呀
会计分录
你好 (1)9月9日,按合同规定预收客户公司50000元存入银行。 借:银行存款 50000,贷:预收账款 50000 (2)9月14日,按合同规定向客户公司销售产品一批,共计250000元,款项尚未收到,其中50000元为预收货款。 借:预收账款250000 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) (3)9月19日,收到客户公司打来剩余货款200000元。 借:银行存款200000,贷:预收账款200000 (4)9月24日,结转销售商品成本210000元 借:主营业务成本210000 , 贷:库存商品210000