你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

李洋出差归来,报销差旅费920元其中含取得专用发票的住宿费500元的增值税30元,余款80元以现款交回。写快记分录,并算出金额
财会人员李红出差归来,报销差旅费2800人,其中取得专用发票的住宿费1000元,增值税60元,机票款1308元(含增值税108元)其他费用,432元,余款200元交回现金,结清前预借备用金3000元
账会人员李红出差归来,报销差旅费2800元,其中取得专用发票的住宿费1000元,
职工蒋红出差归来,报销差旅费5800元(其中取得专用发票的住宿费2000元,增值税120元,机票款2180元,其中增值税180元),交回200元现金,结清前预备备用金
7.李冰出差归来,报销差旅费1920元(其中:取得专用发票的住宿费600元,说36元;机票款1090元),余款80元以现款交回。会计分录
A公司承接的业务,挂靠在B公司,B公司让A公司开发票,A公司应该开什么发票。
老师,公司第一次与国外公司签订了一份软件订阅和实施服务合同,请问税务这边需要操作哪些
郭老师,装修公司,科目设计,比如收入—2026年—1月份—具体哪个工程,科目这样设行吗,繁琐吗
老师新年好,牙科诊所社区向单位收取的医疗垃圾处置费做哪个科目
老师,新年好,这个月销项税小于待抵扣进项税(我们的进项发票开始做分录时做到了待抵扣进项税)。需要做分录结转到进项税吗?平时销项税大于进项税的时候,我们都会把待抵扣进项税全部结转到进项税
小企业会计准则,账上研发费用项目名称只写了一个,实际去年有两个研发项目,不反结账改,研发费用辅助账单独做,两个项目分开,这样可以吗
本单位开发票给个人,本单位要帮这个人缴个税吗
房租发票多开了300元 是普通发票,应该怎么处理? 可以直接按实际发票900元入账吗?
老师,麻烦问一下就是这月28天,每月有4天公休,实际本月出勤了19天,每月工资5500,那么核算这月的工资时该怎么算呢?
你好,之前员工报销的滴滴打车的进项我们正常抵扣,普票没注明个人信息。是不是从今年开始必须注明个人信息的才能抵扣。再就是还是按票面税额抵扣吗?
账会人员李红出差归来,报销差旅费2800元,其中取得专用发票的住宿费1000元,增值税60元,机票款1308元(含增值税108元),其他费用432元,余款两百元交回现金,结清前预借备用金3000元。
你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
是需要做这个业务的分录
你好 借:管理费用(差额) , 应交税费—应交增值税(进项税额)60%2B108, 库存现金 2000 贷:其他应收款3000