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账会人员李红出差归来,报销差旅费2800元,其中取得专用发票的住宿费1000元,

2022-06-22 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-22 09:10

你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

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快账用户fj2i 追问 2022-06-22 09:11

账会人员李红出差归来,报销差旅费2800元,其中取得专用发票的住宿费1000元,增值税60元,机票款1308元(含增值税108元),其他费用432元,余款两百元交回现金,结清前预借备用金3000元。

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齐红老师 解答 2022-06-22 09:12

你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )

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快账用户fj2i 追问 2022-06-22 09:12

是需要做这个业务的分录

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齐红老师 解答 2022-06-22 09:13

你好 借:管理费用(差额)  , 应交税费—应交增值税(进项税额)60%2B108, 库存现金 2000   贷:其他应收款3000

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你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
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