您好,这个是属于你们的营业外支出就行
老师,有这么种情况,我们是做电商的。 1.如果快递寄的商品给客户,商品被快递弄坏了,这种情况快递要不要赔我们快递费? 2.如果快递把商品弄丢了,根本没有送到客户手上,这种情况快递要不要赔我们快递费?
老师,你好:快递把我们发给客户的一瓶酒弄坏了,我们补发一瓶给客户,后快递把这瓶酒的钱赔偿给我们了,请问怎么记分录
电商公司,商品在快递运输途中造成丢失或者损坏,快递公司进行赔偿,赔付的款项在月结的快递费里直接抵扣了,该怎么入账比较好呢?[合十][合十][合十](给客户又补发了相同商品的)
请问老师,我们是快递公司,丢失客户的快递又重新买一样的赔给客户,这种怎么入账?
请问老师,就是我们给客户发了6盒产品,然后客户没有收到,现在快递公司只给我们赔500元,我们的产品是699一盒,然后我们又重新给客户寄了两盒,没有收钱的,请问我的账务处理是哪样做的,具体分录怎么做
公司购入了一批办公桌椅和沙发茶几共计7万元开了一张发票。其中单价:沙发2万和6千多,茶几三千多,桌子一千多,椅子一百多。这些单价有高有低的,需要一起做固定资产吗?还是直接计入费用,
老师可以用表格做钉子账吗?怎么做呢?
老师,临时工有临时工合同,也需要发票才可以抵扣企业所得税吗?有工资薪金发的
老师,初创公司,社保购买和自然人个税这个该怎么操作呀
老师,关于非正常损耗的运输材料,比如被自己员工偷了,需要赔偿的,分录如何呢?借:其他应收款,贷:原材料,是这样吗?
老师,您好,我们公司占比50%的股东,现在他把股权转让了,以前给他发着工资呢,我们可以给他做离职补偿吗
出口业务,收款在阿里巴巴平台,那这种结汇方式写什么?
老师,定期定额的个体工商户,三季度专票和普票合计开具不含税金额470437.04,其中专票不含税金额15185.24,十月份报税,这两个金额分别填到哪一行
老师,我们是一般纳税人购进商品开票100实际税点是8.5个税点,销售出去商品150我们按10.5个税点开票 这个思路是怎样的 我不理解 能吧思路写下来嘛
请问劳务费开什么发票
就是买了赔的东西有发票,也是入营业外支出吗?
嗯对,是这个意思的