借,库存商品35100+800 库存商品7000×6.5×(1+3%)+320×6.5+7000×6.5×10% 贷,银行存款,总金额 借,主营业务成本35900 贷,库存商品35900 借,应收账款7000×6.5 贷,主营业务收入7000×6.5 借,销售费用7000×6.5×3%+7000×6.5×10%+320 贷,银行存款
某丝绸厂(有进出口经营权),第一季度发生如下业务:(1)1月份,购进原料已入库,取得增值税专用发票注明价款20万元,款项已支付。内销产品收入10万元,收到货款的50%;出口货物离岸价格10万元.已结汇入账。支付销货运费2.18万元(含税价),取得运输企业开具的专用发票。(2)2月份,购进生产用免税农产品已入库。取得收购凭证.上注明收购价格25万元,已付款。内销产品收入12万元;出口货物离岸价格40万元,款项均己收到。(3)3月份,购进原材料已入库,取得专用发票上注明税款4.76万元,款项尚未支付。购货支付运输费取得专用发票注明不含税运输费1万元。当月内销产品收入10万元。收到购货方签发的2个月到期的商业汇票;出口货物离岸价格36万元,货款已入账。要求:请分别核算该企业各月购销业务,并计算各月应退(或应缴)的增值税(该货物适用13%增值税税率,适用9%退税率)。
某丝绸厂(有进出口经营权),第一季度发生如下业务:(1)1月份,购进原料已入库,取得增值税专用发票注明价款20万元,款项已支付。内销产品收入10万元,收到货款的50%;出口货物离岸价格10万元。已结汇入账。支付销货运费2.18万元(含税价),取得运输企业开具的专用发票。(2)2月份,购进生产用免税农产品已入库。取得收购凭证上注明收购价格25万元,已付款。内销产品收入12万元:出口货物离岸价格40万元,款项均已收到。(3)3月份,购进原材料已入库,取得专用发票上注明税款4.76万元,款项尚未支付。购货支付运输费取得专用发票注明不含税运输费1万元。当月内销产品收入10万元。收到购货方签发的2个月到期的商业汇票:出口货物离岸价格36万元,货款已入账要求:请分别核算该企业各月购销业务,并计算各月应退(或应缴)的增值税(该货物适用13%增值税税率,适用9%退税率)。
4、寰宇进出口公司与国外A客户签订前述甲货物出口合同,主要条款及与出口货物有关会计资料如下:A销量T1000B单价每吨USD60CIFLONDONc总值(1000×60)USD60000D国外运费(费率10%)USD6000E保险费(60000×(1+10%)×0.2%)USD132F暗佣(2%)USD1200G结算方式L/C即期附有关会计资料如下:a国内进价CNY200000b出口退税率13%c国内费用分摊额CNY1000d汇率应用当日汇率,逐笔入账此项自营出口销售的核算,依办理出口业务的环节,分为以下步骤(1)货物出库发往港口(车站)待装时,根据货物出仓单,会计分录如下:(2)货物装运后,根据出口全套单证向银行办理交单结汇时,汇率为USD1=CNY6.15,会计分录如下:(3)根据出口发票和出仓通知单结转出口销售货物进价,会计分录如下:(4)银行通知国外A客户货款收到时,美元汇率为UsD1=CNY6.14,根据银行单据编制分录:
某外贸公司一张订单业务发生如下财务事项:赊销采购货物35100元,购进货物所发生的费用800元,到期付款;cif东京7000美元,销售佣金3%,海运费320美元,按发票110%投保,费率0.68%,销售结算方式为0A60天,并到期收汇(美元兑人民币汇率按1:6.5换算);退税率16%。请编制如下业务环节的会计分录:
某外贸公司一张订单业务发生如下财务事项:赊销采购货物35100元,购进货物所发生的费用800元,到期付款;cif东京7000美元,销售佣金3%,海运费320美元,按发票110%投保,费率0.68%,销售结算方式为0A60天,并到期收汇(美元兑人民币汇率按1:6.5换算);退税率16%。请编制如下业务环节的会计分录:一、国内货物采购业务的帐务处理:购进货物验收入库,到期支付货款费用二、自营出口货物的会计核算:货物出运做销售,收汇后支付运保佣三、出口货物退(免)税的帐务处理:单据齐全后,配比结转成本、并做出口退税账务处理,当月末收到出口退税。
公司注册新公司,电子税务局需要操作什么?
老师好,我是属于建筑服务税率为9%,有个挂靠公司当月有100万材料发票,税率为13%。本公司税负为3%,现在问我开给我100万发票,要返还多少给它。不知如何下手来分析呢
反结账改了5月记账凭证摘要,之前导出的科目余额表,应该不会有变动吧不需要再导出一次
老师你好当月开的费用能不能下个月做账,这个月费用超了,普通发票和专票怎么处理这个问题
老师好图件制作,开票那个税收编码是什么呢
你好老师,我们用的是金蝶行政事业版,里面的会计可以是那种老科目的,是应付工资,没有应付职工薪酬的,所以我做社保公积金不做计提可以吗,比如付时做借:管理费用-社保 其他应收款-社保(个人) 贷:银行存款 这样可以吗
老师,小企业会计准则下,2022年固定资产未计提折旧,在2年6月补提折旧,直接计入当期管理费用?那明年做25年汇算清缴时要把以前年度补提的折旧纳税调增吗?
本单位是建筑单位,有一个工程,买了空调桌椅窗帘,以及空调的安装的费用。空调桌椅窗帘是否计入材料,安装是否计入间接费用还是人工费,因为这个不是给农民工的,是甲方要求做的工程。是一个派出所的装修。
请问老师,公司一般纳税人,销售酒店用品,那开票时直接酒店用品,不写明细行吗
老师好,我司让会计公司出具财务报表审计报告,费用3500元,请问会计分录要怎样写