你好,请问你想问的问题具体是?

五、某增值税一般纳税人2021 年10 月发生下列经济业务:(15分) 1. 销售货物一批,取得不含税收入 1000万元;销售货物一批,取得含税收入113万元,另收取优质费 11.3万元;将自产货物用于职工福利,成本20万元,成本利润率10%,不缴消费税;采取折扣销售方式销售货物,不含税收入100万元,打九折,开同一张发票;采取以旧换新方式销售货物,新货物不含税售价10万元,旧货折价2万元,实际收到8万元。 2.购进货物一批,增值税专用发票注明价款100万元,税款13万元:购选农产品,收购凭证注明买价 200 万元,用于生产13%的货物:注明旅客信息的火车票金额10.9万元;购进货物专用发票注明税额为1万元,已做进项税额处理后又用于职工福利。税率13%,请计算增值税销项税额、进项税额和应纳税额。
百惠商场为增值税一般纳税人,从事百货批发和零售业务,2019年8月发生如下业务:(1)8月1日,把购进的价值50000元的库存商品发放给职工作为职工福利。(2)8月9日,购进一批货物,已取得增值税专用发票,注明货款100000元,增值税为17000元,向一般纳税人销售货物,不含税价款900000元,已开具增值税专用发票。(3)8月15日,购进一批货物,已取得增值税专用发票,注明货款120000元,增值税为20400元,向小规模纳税人销售货物,收到现金23400元,柜台零售货物收到现金5850元。(4)8月29日,柜台零售货物收到现金93600元,卖出1台空调给消费者个人,含税价格为2925元,并上门为顾客按装,收取安装费117元。已知上述购销货物的增值税税率为17%,购进货物取得的相关凭证均已经税务机关认证为合法、有效的凭证。请你为该商场计算8月应缴纳的增值税税额。
销售货物:2021年3月8日销售给北京春天服装有限公司一批裤子,三款裤子按合同本月发出各100件nm-1不含税金额58元,nm-2不含税金额60元,nm-3不含税金额85元,税率13%已开发票,下月再发个100件货款到下个月。货物全部收到后在付款,本次货物已发至对方仓库
某工业企业为增值税一般纳税人,2022年2月发生如下经济业务:(1)2月10日,购进原材料一批,取得增值税专用发票注明的价款为20万元,支付铁路部门运费1万元。货款及运费已经付清。(2)2月21日,采取分期收款方式销售货物一批,不含税价款150万元,合同规定,分三次等额收取货款及税款,代垫铁路运费0.8万元(发票开给购货方,并交给购货方),货物已经发出,按合同规定本月收到第一期货款、税款及全部运费,存入银行。(3)2月25日,对外捐赠产品一批,成本4万元,同类产品不含税售价5万元,货物已经发出(4)2月27日,把自产产品用于维修厂房,该产品成本为8万元,同类产品同期不含税售价为10万元。根据上述资料计算该企业应纳增值税。(取得发票当月均已通过认证)
某商场(一般纳税人)2021年3月发生以下业务:(1)购进一批货物,不含税价格2000万元,按合同约定分三次付款,本月已经付清600万元,取得销货方开具的专用发票,注明税金260万元;(2)购进一批货物,不含税价格100万元,货到入库、款已付清,取得的增值税专用发票上注明的税金13万元:(3)零售一批电器,取得零售收入3390万元:(4)批发一批电器,不含税销价350万元;(5)从果农手中购进苹果支付价款25万元。 计算该商场本月应纳增值税额。
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
债券的票面利率等于报价利率。债券的有效年利率也不等于折现率。感觉这个债券有效年利率没啥用?
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
写分录,老师
你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:银行存款,贷:应收账款