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2.某机器设备生产企业2019年全年主营业务收入6000万元,其他业务收入1800万元,营业外收入800万元,主营业务成本3500万元,其他业务成本500万元,营业外支出600万元,可以扣除的相关税金及附加320万元,销售费用900万元,管理费用700万元,财务费用30万元,投资收益1150万元。当年发生的部分业务如下:(1)实际发放职工工资1500万元,含向本企业安置的10名残疾人员支付的工资薪金36万元。(2)发生职工福利费支出220万元,拨缴工会经费24万元并取得专用收据,发生职工教育经费支出122.5万元。(3)发生广告费支出500万元,以前年度累计结转至本年的广告费扣除额为200万元。发生与企业生产经营业务相关的业务招待费支出80万元。(4)取得经国务院批准,所在省财政厅财政补贴款100万元并已全额计入“营业外收入”,省政府文件具体要求该资金专门用于某种设备生产技术的研发,企业对该资金及支出单独进行核算,当年尚未使用该资金。(5)实际发生研究开发经费200万元,由于研发失败,已将200万元据实计入管理费用。(6)取得股息300万
某机器设备生产企业2021年全年主营业务收入6000万元,其他业务收入1800万元,营业外收入800万元,主营业务成本3500万元,其他业务成本500万元,营业外支出600万元,可以扣除的相关税金及附加320万元,销售费用900万元,管理费用700万元,财务费用30万元,投资收益1150万元。当年发生的部分业务如下: (1)实际发放职工工资1500万元,含向本企业安置的10名残疾人员支付的工资薪金36万元。 (2)发生职工福利费支出220万元,拨缴工会经费24万元并取得专用收据,发生职工教育经费支出122.5万元。
某机器设备生广企业2021年全年主营业务收人6000万元,其他业务收人1800万元,营业外收入800万元,主营业务成本3500万元,其他业务成本500万元,营业外支出600万元,销售费用700万元,管理费用900万元,财务费用30万元,投资收益1150万元,可以扣除的相关税金及附加320万元。当年发生的部分业务如下:
课堂作业某机器设备生广企业2021年全年主营业务收人6000万元,其他业务收人1800万元,营业外收入800万元,主营业务成本3500万元,其他业务成本500万元,营业外支出600万元,销售费用700万元,管理费用900万元,财务费用30万元,投资收益1150万元,可以扣除的相关税金及附加320万元。当年发生的部分业务如下:(1)实际发放合理职工工资薪金总额1500万元(已计人相关成本费用),含向本企业安置的10名残疾人员支付的工资薪金36万元。(2)发生职工福利费支出220万元,拨缴工会经费24万元并取得专用收据,发生职工教育经费支出122.5万元。(3)发生广告费支出500万元,以前年度累计结转至本年的广告费扣除额为200万元。发生与企业生产经营业务相关的业务招待费支出80万元。(4)取得经国务院批准、所在省财政厅财政补贴款100万元并已全额计入“营业外收入”省财政厅文件具体要求该资0金专门用于某种设备生产技术的研发,企业能对该资金及支出单独进行核算,其当年尚未使用该资金。
某机器设备生广企业2021年全年主营业务收人6000万元,其他业务收人1800万元,营业外收入800万元,主营业务成本3500万元,其他业务成本500万元,营业外支出600万元,销售费用700万元,管理费用900万元,财务费用30万元,投资收益1150万元,可以扣除的相关税金及附加320万元(1)实际发放合理职工工资薪金总额1500万元(已计人相关成本费用),含向本企业安置的10名残疾人员支付的工资薪金36万元。(2)发生职工福利费支出220万元,拨缴工会经费24万元并取得专用收据,发生职工教育经费支出122.5万元。(3)发生广告费支出500万元,以前年度累计结转至本年的广告费扣除额为200万元。发生与企业生产经营业务相关的业务招待费支出80万元。(4)取得经国务院批准、所在省财政厅财政补贴款100万元并已全额计入“营业外收入”省财政厅文件具体要求该资0金专门用于某种设备生产技术的研发,企业能对该资金及支出单独进行核算,其当年尚未使用该资金。(5)实际发生研究开发经费200万元,月由于研发失败,已将200万元据实计人管理费用。(6)购买名人艺术字画一幅用于展示和收藏,管理费
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?