对的是的,用预付账款或者是其他。
待摊费用取消了,放什么科目里面
新会计准则是取消了待摊费用还是长期待摊费用?现在统一用哪个?
待摊费用不是取消了吗?将待摊费用换成哪个科目用了呀
长期待摊费用科目取消了,怎么做账?
取消待摊费用可以用哪个科目
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
给办事的非员工送红包,怎么入账,怎么做能税前扣除?
银行承兑汇票到期了会自动扣款的吗?
朴老师回答一下这个问题
用预付账款或者是其他应收款
为什么是其他应收款啊,不太明白 比如,付了3个月的房租12000,涉及到的分录应该是什么呢
你好,费用类对应的你提前支付的不就是其他应收款吗?借其他应收款贷,银行存款按月分摊,借管理费用贷其他应收款。
没明白啊老师
你好,其他应收款这个是别人欠你的钱,这个理解吗?
预付账款也是别人欠你的钱,这个理解吗?
嗯嗯 这个明白的老师
那你提前支付给了人家钱,人家欠了你的钱,借其他应收款贷银行存款,这个是正确的。
预付账款,他一般都是合算你单位的主营业务的,比如你购买货物的。
嗯嗯 这个明白了
niq好,那还有哪里不明白的?
就是我发现我们公司用的是待摊费用,比如这个月季付了房租12000元,然后会计做的分录是:借:待摊费用,贷银行存款,然后当月末的时候再做一笔摊销费用:借管理费用4000,贷银行存款4000 这样做对吗老师
撤销的分录不对,应该是借管理费用贷待摊费用。
1.如果摊销的分录改成借管理费用,贷待摊费用就可以了是吗? 2.但是待摊费用取消了也可以用吗? 3,其实这个待摊费用就相当于预付账款是吧?
第一个对的,第二个你把它改成其他应收款不可以吗?待摊费用用其他应收款来代替。
嗯嗯 我知道,但是我们会计还是用的待摊费用,说报表上也是这个科目,要不然麻烦,可能需要改报表吧 既然取消了这个科目我们还用,是不是不合会计法呀
好对的似的,不符合准则要求。
老师,我感觉自己小企业会计准则和企业会计准则分不清,您能给我一下这两个准则的文档吗
你好,我这里没有文档的