同学你好 对的 是这里的
老师,我这边是商超企业,用金蝶EAS系统,销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情,这边收付款模块软件都用了,会暂估入库,暂估出库,后面票来了,再冲回按票来,我那天看一个凭证,我看明白为啥?是我们采购单位票来了申请我们付款的附件,借应付账款-暂估,应交税费-待抵扣进项税额(负数的金额),应交税费-进项税额,贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的,这样的一般入库金额含税吗?她们好像把税额踢出来,踢出来的入啥税额入啥科目? 问题二针对上述会计凭证,他这个暂估入库,之前的凭证还有之后,既这个从采购,暂估入库,到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方,他的凭证是怎么做的?我想不太通
老师新入职一家上市公司下面的新成立子公司,做费用报销,结算,成本这块儿,用了是SAP,费控系统,ERP系统,大部分凭证都是自动生成的,会计做凭证都少,系统很强大,也很复杂得时间熟悉,感觉这样的工作都是在系统做好,系统弄好了,工作就好了,这样的会计工作,年龄37岁了想找稳定的工作,税务风险小,这样的公司适合我吗,现在有小公司全盘账工作的机会待遇还可以,只是做几家建筑全盘账税务风险大,我想稳定下来不想跳槽,这个时候工作就很重要,现已入职上市公司两天,还没多大感觉,请指点迷津
老师,员工报销公司购买电脑的费用(超过5000元),然后我们财务做账软件里有固定资产系统这个模块,但是我们在固定资产系统录入增加的资产,这个系统就自动生成下面这样的分录凭证了: 借:固定资产 应交税费(进项) 贷:银行存款 但是这样的话,就体现不出来,员工报销的费用了,这怎么办呢?
您好老师,我想问问管家婆财务软件的问题。财贸双全版本。有进销存和财务板块。一直在用进销存模块没有用财务模块,现在需要用起来,该如何操作呢?之前录入采购单和销售的时候一直有自动生成记账凭证,我现在要重新建立财务模块期初数据,之后的记账凭证准备手动录入,具体该如何操作呢?
请问老师,我用的是管家婆财贸双全版本,公司是商贸公司。目前我们所有销售、采购的会计记账凭证都是通过进销存模块录入后自动生成的。请问,如果公司有报销差旅费等其他费用,我是在总账模块再手工录入会计记账凭证吗?
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
请问,我接回了外账,外账会计做了25年到3月底的账,我现在在财务系统里想录入期初数,这个期初数根据她发我的那个表填,她发我的科目余额表直接是23年8到25年3月一张表,没有分月份,我应该怎么填这个期初数