您好,是的,制造费用是需要分配的

老师,请问下 领用的原料数量来计算出金额,人工费,机器的折旧费,电费水费等,全部计入生产成本及制造费用,月末将制造费用全部转入生产成本,用生产成本除入库的产品数量,即算出产品单位成本,月末按销售的数量乘以单位成本 这样结转销售成本对吗
当月结转销售成本时,成本主要就是账上领料、人工加制造费用吗?制造费用全部记进来,不分配行吗
完全成本加成法是不加上销售费用和管理费用吗?感觉这句话很矛盾,以制造成本为基础来进行计算,但是加成的内容又包括非制造成本,不是很懂
完全成本加成法是不加上销售费用和管理费用吗?感觉这句话很矛盾,以制造成本为基础来进行计算,但是加成的内容又包括非制造成本(就是费用),到底是个什么意思呢?不是很懂
老师我做生产成本结转,制造费用我们统计不了工时,工资是固定工资。制造费用里面有辅料不多我是一次性出的,没有做领料。请问这种情况我制造费用怎么摊销呢?产品主要材料都可以准确的统计出来。可以用原材料成本摊销制造费用吗
抵扣明细,产品明细的封面可以用白纸自己打印吗
老师,我们有几个银行账户,然后现在要做股份转让,账上的钱太多了,想把美元户的钱从报表上先移出来,这个怎么操作
老师,国外寄过来的样品,2000元,有海关进口增值税专用缴款书,不用付款,账务怎么处理啊
老师,员工拿顺丰开的预付卡销售和充值这样的发票过来报,有问题吗?
老师 能用专用的术语帮我写写吗
老师你好,这个社保和公积金每个月都要计提吗
新办纳税人开业,财务制度报送(财务报表报送与信息采集,小企业会计准则,成本核算方法是一次平均法
老师,我司是小规模纳税人,出租房产给个人办公,应收租金是2600,租客修理空调400块钱在租金中抵减,实收租金2200,我司账务处理跟涉税处理怎么做?
老师,业务招待费里的住宿费专票可以抵扣吗?
广东省的,这个月社保的基数变了,是要补社保职工基本养老保险缴费基数变动,需要再做缴费工资调整录入吗?
怎么分配
按照你生产的产品进行分