您好,应收账款和应付账款都是负数金额较大,首先您要理清出现这种情况是什么原因,如果是公司正常业务,那么其实也就相当于预收账款和预付账款,是没问题的。如果不是公司正常业务,是错账乱账,那么就要从前期开始核对,查出问题所在,然后再进行调整处理,否则税务查起来,也是有风险的。

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师好,我想请问老师,我们本月收款金额比较大,但是开票少,现在负债表应收账款变成负数,我没有设置预收账款,这样应收账款负数大的话,,有风险吗?
应收账款和应付账款都是负数金额较大有没有风险
老师你好,企业其他应收和其他应付账款余额比较大,有什么风险呢
应收账款多少才被定义为金额比较大,有没有税务风险
老师,应收账款和应付账款都挂着大额的负数,是不是存在税务风险
                做建筑的,签合同是不是需要劳务资质
你好老师个税申报是9月工资,10月支付,11月申报是吗?那在第三季度所得税申报表里,应付职工薪酬列工资是填1-9月的计提应发数据是吗?个税申报上是才到申报到1—8月份工资这样是对的吗?感觉不合理呢?实发是对上的有点懵啦
签合同需要劳务资质吗
老师在吗?我想问一下我们今年录入固定资产49.56万元,财政拨付给我单位支付20万,剩下 29.56万元是第三方支付的,剩下 29.56 万元的账怎么做呀?
股权转让,溢价比例是怎么来的
老师,法人转账进入对公账户,没有备注投资款,可以做实收资本吗
老师这种住宿费发票 专票我是进项做到带认证发票吗?
老师,我们是被挂靠建筑企业,我们承包了一个房建项目,然后分包给挂靠方了,是异地的,需要预交税款,这个预交是挂靠方做还是我们做?如果挂靠方做的话,是不是他们要进我公司的电子税务局缴纳呢
老师,履约保函具体是什么
老师,我们公司之前有一笔分配利润49520965.34元,为什么计提盈余公积是50万?盈余公积不是提取10%吗?
是之前的会计用的是应收预收和应付预付,后来我调整了只用应收和应付,是不是导致出现的负数
这种调整会导致出现这种情况,之前会计的用法是对的,分成四种往来科目,这样比较清晰明了。
不是说应该用一个科目吗,用应收或者预收?
并没有说应该用同一个科目,应收或预收。应该根据业务实质来操作,如果收到的款项属于预收账款,那么计入预收账款,如果属于收到的应收账款,那么就计入应收账款。