您好, 需要知道您想交多少增值税

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师您好,知道开票金额含税价100元,税率13%.税负1%,怎么算需要多少进项票含税价。
已知进项税额,增值税税率,增值税税负率,计算可以开具多少销项含税金额的公式是什么
有进项发票111358.33,想知道可以开多少含税销售额。税率是13%
有进项税额111358,税率是13%想知道可以开多少含税销售额
我已知进项税额,进项金额(含税不含税都知道),税负率也知道。现在我怎么知道我可以开具多少销项票据及销项税额(开具税率是13%)
                请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
你好,购进库存商品忘记入账且进项税额已经抵扣,我这边该怎么做分录
法人本人的车,租给公司使用需要什么
你好,想咨询一下,你这边有没有模板就是开票金额与实际金额相差几分钱怎么调的?
外贸出口企业,取得的进项发票的规格型号需要和报关单一致吗
请董老师和朴老师解答,老师22题中,选项C怎么理解,可不可以举个例子
老师,公对私出租商铺的房产税率是12%对吧?
老师,个体户餐饮行业,不做税务登记,到时候可以注销掉吗?
开办费装修费 还用摊销吗?一次做成费用可以吗啊?
一分都不想交
那就是这么计算的111358/1.13 这个是不含税金额再加上税额就是含税的可以开的金额
错了吧?我是用111358/0.13*1.13=含税销售额
抱歉,是我敲错了,是/0.13才对的
请说出正确的完整计算方法
含税金额=111358/0.13+111358这么计算就行
好的,谢谢老师。所以老师你们一定不能错,你们要认真看我们的问题,要是碰到我们不会的,就会误事了,
是的,这个真是抱歉,收我敲错了,我下次注意