您好,借固定资产清理50000累计折旧50000贷固定资产。借固定资产清理4000贷银行存款。借银行存款6000贷固定资产清理。借固定资产清理,贷资产处置收益
1.8月企业出售一台设备,原价为680 000元,已提折旧为200 000元,已提减值100 000;银行存款支付清理费用为6500元,增值税390元;出售收入为450 000元,增值税为58500元收到存入银行。 2.9月企业报废超龄使用的设备一台,原价为90000元,预计残值收人为8000元,预计请理费用为4 00元。报废时以银行存款支付清理费用为8000元,增值税为480元,残值估价为10000元,验收入库。 要求:根据以上资料编制会计分录。 1.出售设备: (1) (2) (3) (4) (5) 2.报废超龄使用的设备: (1) (2) (3) (4)
:某企业基本生产车间于2012年12月10日购入一台设备并投入使用。该设备原价100 000元,预计使用期限5年,预计净残值为4 000元,采用年数总和法计提折旧。2014年12月12日因火灾该设备提前报废,批准后转入清理,取得残值收入700元、支付清理费350元,款项均以银行存款收付,设备清理完毕。 【要求】:(1)计算该设备报废前各年计提的折旧额;(2)计算报废时该设备的账面价值;(3)计算该设备的报废净损益。(4)编制上述经济业务的会计分录。
资料:2019年12月初,公司一台设备因使用期满批准报废,其原值46000元,累计折旧456000元;以现金支付自行清理费用1000元;开具增值税专用发票,残料变卖收入2600元及增值税销项税额338元,共计2938元已收到存入银行。结转报废该设备的净损益。要求:编制公司将报废设备转入清理、支付清理费用、收回残料变卖款和结转净损益的会计分录。
5、公司因使用年限期满报废设备一台,该设备原值100000元,已提折旧50000元;发生清理费用4000元,出售残值收入6000元(不考虑税费),款项以银行存款收付,报废设备已批准转销处理。(1)报废设备:(2)发生清理费用:(3)出售残值收入:(4)转销清理净损益。写会计分录
腾飞企业基本生产件于2X18年12月10日购入一台设备并投入使用,该设备原价100000元,预计使用期限5年,预计净残值为4000元,采用年数总和法法计提折旧。2X20年12月12日因火灾该设备提前报废,批准后转入清理,取得残值收入700元,应交增值税为91元,支付清理费350元,款项均以银行存款支付,设备清理完毕。要求:(1)计算该设备报废前各年计提的折旧额:(2)计算报废时该设备的账面价值:(3)计算该设备的报废净损益
老师,一个公司两个账户,一个兰州银行,一个农商银行,,农商转账给兰州银行,内部转账,这个怎么做分录啊
老师,我最近接手的公司,我在建账时试算平衡中期初余额平了,累计发生额相差七万多,这是因为年初有余额现在平了的我没录入吗?还是其他什么原因?我要怎么解决呀?
老师你好我们公司在淘宝平台销售商品提现到公户,不知道消费者信息怎么开发票。
老师,就是交的水 电费想要发票,上哪去开
具有盈利性的民办医院需要缴纳哪些税?税率分别是多少?
老师您好,新季报表需要填职工薪酬,社保费我直接入了费用,没能过职工薪酬科目,填报时我要加上社保费用吗?
老师,7-8月份申报增值税的时候不小心选到小微企业申报附加税优惠了50%,现在9月份才发现这个问题,如果去更正申报需要缴纳滞纳金,还是说不去更正申报比较好
请问老师,先付50%的货款,收到货后付尾款收到发票,收到货后怎么入账?月底结转成本等等一系列分录怎么做,出入库单怎么使用
我们5年前公司买车时是收到了进项税专票已经进行了抵扣,今年8月卖个给个人卖了19000元,收到了二手车市场开的二手车销售统一发票,我想问这卖的19000元用申报增值税吗?
老师,个体户核定销售额是一个季度36(不含税)万,这季度开了含税30万的专票(3个点)普票没有,算增值税要按36万计算,总额度不够的那部分是按几个点来交呢?