你好! 结算技术服务费确认为收入 给员工发工资应该确认为成本(不记入研发费科目了)
我们公司营业执照上有研究开发,技术等的业务,技术人员也挺多的,现在公司外包了一个公司的研发任务,怎么做账呢?是他们那边给我们发工资还是他们把研发费用打到我们账上,我们做收入呢
我们是研发公司,公司人员都属于研发部,不开发自己的平台,专门接外面的研发技术合同,对方再根据我们产生的费用以及工资人员成本来跟我们结算费用,那我们公司应该怎么做账呢?人员工资计入主营业务成本,研发合同的收入计入主营业务收入吗?
老师,咨询个问题,我们公司给一个公司提供外包的研发人员,对方给我们结算技术服务费,我们公司给员工发工资,这部分工资可以计入研发费用嘛?
我们公司给一个公司提供外包的研发人员,对方结算的技术服务外包合同款,给员工发工资,这部分工资计入研发费用还是主营业务成本?
公司委托别的公司给我们研发一台设备,价款合计18万,对方如果给我们开发票的话需要开什么项目呢?技术服务费吗?其中这18万里面大部分是找的兼职研发人员的工资
老师好,公司的净资产指的是什么
出售使用过固定资产,按照买入价格出售,会计分录正确吗,是否需要计入资产处置损益
开方点那个健呀,怎么使用
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?